借:其他应付款10000 贷:银行存款10000 借:管理费用——水电费2000 贷:其他应付款2000
老师,我新到一电商公司,是2016年成立的,是个美籍华人,公司注册后他就出国了公司就没人管,银行账户也就冻结了,最近又开始重新运营两个月了,但他的银行账户是冻结状态,他们其中一个股东就用他另外一家卖纯净水的公司来走流水,每天进出流水多,用别人公户收款,用的私户客户在商城提现, 就是商城每天都有人充值总额是在十万左右,每天有人提现在八九万左右,前期纯净水公司收的充值款在后面公司账户解冻后都又转入公司基本户,有45万转入公户,后面在公户上正常进行充值,提现。这种外账我该怎么处理呢, 老师,公司是在自己的商城拼团,是一种有机产品大礼包,十人成团,每人每次是1200元参与,只有一人能拼中,另外 九人是有助力奖,助力奖会随着拼团次数还有等级不一样,等级是指他推荐过来的人,每人参与一次,推荐奖就是2元每次,助力奖最低等级的人也是九次后就是助力奖36元每次,每个人都会中,就是公司的收入,公司仓库会邮寄大礼包。中了十次后就出局了,奖金15000,每次提款扣掉3%的手续费,但平台上的钱是可以随时提现的,所以客户当时是充值到平台,后面提现时就
老师你好,我们公司去年12月份又预提一项费用比如说10万元整,该费用的发票是在23年2月份开来的,但是当时预提的时候,因为发票没开具,而且当初它家每次都开的普通发票,所以我按含税价预提的费用,23年收到发票后,发现对方开的是专票,小规模企业有一个0.01税率的增值税,因此票面不含税金额为9.9万元+0.1万元的增值税,我在冲该笔预提费用时,只能用不含税金额9.9万元去冲当初预提的,剩下的0.1万元无法冲减费用,于是在23年做22年所得税汇算清缴时,把0.1万元做了调增处理,现在是纳税申报的问题解决了,但是在账务上,我要怎么处理这个0.1万元多出来的应付款呀,因为在23年做冲预提费用时,0.1万元这个部分是做的借进项税金,贷其他应付款,感觉这样重复做了,有什么办法不重复也能正确入账呢,麻烦老师解答下,谢谢
老师 公司收购别个水果超市 转让费用20万元,里面含了之前的顾客充值1万元,但是顾客不一定会来消费完,所以就就认可老会员的金额就认可5千,如果来消费的顾客的金额最后超5千,实际有8千消费了,转让方就补差额3千给我们,这个里面涉及的账务会计分录怎么做了
公司预交了1万元的水费,对方接着把发票开出来了,但是公司每个月也就用2000元左右的水费,充值一万元差不多能用半年,我是一次性做费用还是每个月根据用量如实计提,会计分录怎么做?
老师,我们公司签订了一个技术服务合同,这个服务费总共90000元,然后分12期支付,每期7500元。然后第一次一次性付了三个月的22500元,其中7500是服务费,15000是保证金,这个15000的保证金是最后两个月的服务费,等 于最后两个月不用交了,但是老板让我直接把22500元发票开给对方了,说保证金最后也是服务费,就一次性开过去了然后后面每个月按7500转来了,这个账我要怎么做老师,公司 有两个员工,工资都是5000,您看我这样写分录对么
老师您好 请问怎么通过excel表格查银行流水资金具体走向呢 应用什么函数呢
老师,请问一下差额累进费率,如果653万元按照这个标准应该怎么拆分
我想问我们公司出资60%,另一个公司出资40%成立一个公司。我们出资做账算长期股权投资吗。以后收到分红要交税吗
上期留抵的进项税额怎么结转
请问老师会计软件审核的时候审核人写一个姓可以吗?
请问 , 缴纳员工社保 ,医保的记账凭证怎么写?
山东还能开出来纸质发票吗?我今天收到一张4月份开出来的纸质发票,现在没有全部电子化吗?
我公司生产食用花生油,税率9%,本月准备出口一批, 1.需要交出口环节增值税和关税吗? 2.是在海关直接扣缴? 3.出口退税率也是9%吗?
老师我想问问我填应付职工薪酬的表,工会是填借方的数还是填贷方的数
商贸有限公司,销售混凝土,购买方用农民工资形式发放材料款给我们的工人,可以作为主营业务成本出账吗?
直接开的一万元的发票我要怎么做?
10000的发票 税额如果是300 借: 管理费用 1700 应交税费——300 贷:其他应付款2000