是的,就是那样子的哈

老师,印花税按 什么合同申报, 比如我们销售货物合同金额 50万, 采购合同是40万, 请问我按90申报印花税,还是按50万申报呢
合同印花税怎么申报?根据含税合同金额申报吗?采购合同和销售合同是分别计算确认吗?比如采购含税合同1000万,销售合同8000万。那我要缴纳印花税的基数是9000万吗,再乘以税率?
印花税计税依据是:采购合同和销售合同合计金额? 如采贸易行业:购合同金额是10000元,销售合同是15000元,计税依据就是10000+15000=25000元*0.0003=7.5元的印花税吗?
请问老师,印花税购销合同,计税依据=采购合同+销售合同未税金额是吗?
请问老师,印花税计税依据是购销合同,比如我销售合同未税金额是500万,采购合同未税金额是300万,那总共按照800万缴纳印花税?
你好老师,生产企业,金蝶云星辰,用组装单把原材料变成库存商品,原材料为子件。生产出来的库存商品为组件,组件可以为多个吗?
一般纳税人增值税附加税欠款24跟25年,25年有交过欠款跟滞纳金,没还清。24.25年抵扣进税务系统的进项抵扣24跟25年的欠款,目前还未还清。25年4月还有个还款计划,交了两期后来就断了。我该怎么算总共应交的跟实际交的税金,中间还有滞纳金这些。
一般纳税人增值税附加税欠款24跟25年,25年有交过欠款跟滞纳金,没还清。24.25年抵扣进税务系统的进项抵扣24跟25年的欠款,目前还未还清。25年4月还有个还款计划,交了两期后来就断了。我该怎么算总共应交的跟实际交的税金,中间还有滞纳金这些。
老师,我是小规模建筑劳务公司。我们是乙方。 公司承包了修路工程。我们机械也是租赁别人家的,然后再租给甲方。我们给甲方开了机械租赁发票。我们应该如何做账?
小规模季度不超过30万,普票免征增值税,那未开票收入也免征增值税么?
A企业(演出方)、B企业(景区)双方签订租赁协议,A企业租赁B企业景区内场地提供表演服务;双方协商由A企业对外售卖联票(景区门票+表演票,无书面协议),联票收款由A企业统一代收,再向B企业支付,同时A企业每卖出一张联票还需向B企业支付相应手续费,想问A企业税务该如何处理,是否有涉税风险
公司法人可以是财务负责人吗
资产负债表中未分配利润的期初期末,本年利润,和利润表的净利润什么关系?
陆运出口报关可以填FOB吗
计生用品的税率免税和0税率有什么区别
老师,那我收入500万,原材料只占40%,采购合同我按照200万缴纳印花税可以吗?
不可以的,按实际销售的不含税收入申报
销售收入500万+材料占40%200万=600万申报印花税可以吗?
那个不是按比例计算,是按发票的金额