对的,是的,是这么做的。

老师你好,印花税购销合同的计税依据是哪个数据呢?包括采购合同和销售合同么?合同是含税金额计税依据就是含税金额么?
印花税计税依据是:采购合同和销售合同合计金额? 如采贸易行业:购合同金额是10000元,销售合同是15000元,计税依据就是10000+15000=25000元*0.0003=7.5元的印花税吗?
请问老师,印花税购销合同,计税依据=采购合同+销售合同未税金额是吗?
请问老师,印花税计税依据是购销合同,比如我销售合同未税金额是500万,采购合同未税金额是300万,那总共按照800万缴纳印花税?
印花税的销售合同和采购合同,印花税是按销售合同和采购合同的不含税金额作为印花是的计税依据吗
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
如果采购没有合同,但业务发生了要计算采购金额吗?
对的,是的,需要的,只要符合印花税税目的都需要交,不管有没有合同。
我们一般都做的是收入为计税依据
你好,具体的可以问一下你税务局那边的口径。