你好,办理非营利性民办幼儿园需要办理“办学许可证”和“民办非企业单位法人登记证”。

优先股和普通股股息分别计入哪里?对外投资,分配股利,非货币性福利,自产和委托加工物资,外购的以上三种都要视同销售吗?采购费用是哪些组成和采购成本有什么区别?当入库材料发生合理损耗的单位成本还有实际成本怎么算,能不能用题目数字举个例子讲一下两者区别?自产产品用于个人福利和集体福利,还有外购货物用于集体福利和个人福利有什么区别?怎么写分录,分别计到什么科目?自制,外购原始凭证和记账凭证怎么区别,我分不清银行对账单啊,盘存单盘点表算到哪里,还有什么样的可以作为原始依据(以上所有问题都在小企业会计准则下面提问,不是企业准则)谢谢老师,我真的不会
11:46<问答详情你好,民同非宫利组织,经营范围是技术研究,技术交流,技术转让这几项,现在单位有几个自己研发的的软件,往在卖,对方让我们开13%点的专票,我们的研发成本有工资,技术服务等都在往年,还是普票,那我们这月开出专票的话是必须进项也的是相应的软件成本进项吗?还是只要是进项就行?娜娜呢52023-06-2011:37发布45次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师同学你好你要普票就可以了2023-06-2011:39老师你说的这是什么意思没听懂?为什么要普票?请您不要答非所问哦娜娜呢52023-06-2011:42发布12次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,进项不一定非得是技术服务的,那你的人工费,软件无形资产的都可以啊,你看一下你们的成本都有哪一些啊,研发过程中需要的材料,水电费,研发的工具人工费都可以。2023-06-2011:45你好,我们有这些成本,但是来的发票都是普票都是在往年,今年开出去专票没有相关进项是否可以是虚开发票吗?
11:50问答详情11:46<问答详情你好,民同非宫利组织,经营范围是技术研究,技术交流,技术转让这几项,现在单位有几个自己研发的的软件,往在卖,对方让我们开13%点的专票,我们的研发成本有工资,技术服务等都在往年,还是普票,那我们这月开出专票的话是必须进项也的是相应的软件成本进项吗?还是只要是进项就行?娜娜呢52023-06-2011:37发布45次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师同学你好你要普票就可以了2023-06-2011:39老师你说的这是什么意思没听懂?为什么要普票?请您不要答非所问哦娜娜呢52023-06-2011:42发布12次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,进项不一定非得是技术服务的,那你的人工费,软件无形资产的都可以啊,你看一下你们的成本都有哪一些啊,研发过程中需要的材料,水电费,研发的工具人工费都可以。2023-06-2011:45你好,我们有这些成本,但是来的发票都是普票都是在往年,今年开出去专票没有相关软件进项是否可以是虚开发票吗?老师这是实际发生的,请你不要答非所问哦
老师,最近有意向接一份兼职工作,对方是**市**区业主大会,发证机关是市区住建局,也不是法人也不是非盈利组织,之前也没接触过相关行业。请问这个账务处理流程和税务方面有什么特别需要注意的地方吗?在线等
老师,非营利性的幼儿园,办理社会组织证书有哪些流程,需要什么资料
房产税申报从租计税依据,用不含税金额嘛。但免增值税的情况,就要用含税价。 例如,小规模按季度申报,第一季度,第二季度都没超30万,都免增值税,但从去年年收入来看,她三四季度,会要交增值税。 a、b、c、d房产在一到四季度都陆续有收入,就是租金没有一次进账。那么,上半年房产税如何申报,用含税价还是不含增值税的价格?下半年呢?含税吗? 有些一季度,不到30万,二季度又超30万,交增值税的,这个上半年房产税如何申报?需要一季度用含税价,二季度用不含税价,分开填报吗?
老师您好,请问一下小规模纳税人卖的是蔬菜农产品,但是他在6月份的时候开了三张专用发票,选的税目不是蔬菜,金额都不是很大,税额加起来就2块9毛多钱。不,我直接这样子申报的话,会不会引起税务异常?取消免税的资
老师你好,我上个月有200的留抵税,本月应交增值税600元,本月做账结转增值税是借应交税费_转出未交增值税600 贷,应交税费_未交增值税600还是 借借应交税费_转出未交增值税400 贷应交税费_未交增值税400
请问,融资租赁的资产,其中一个月晚付款一天,收取了一点手续费,全部计入了营业外支出。最后一笔留购款100元对方只让支付了99.62元,说以前多支付了0.38元,现在这0.38元计入什么科目合适?
请问董孝彬老师在线吗?
26年收到25年退回的企业所得税,会计分录应该怎么做,谢谢
老师,请问企业所得税季报中应付工资是1-6月还是4-6月工资?
麻烦解析资本成本和股票内部收益率的区别 主要体现在计算依据和用途上,公式看似一样是因为都基于股利增长模型,但核心参数不同。
老师,前期代账公司做账,把账做错了,把一笔项目款钱,不知道怎么做平了,实际还有一笔质保金未收回来,后期我把账接了,没有管前期的账,直接做了,现在导致这边质保金收回来成贷方了,我应该怎么做才能让账平,不牵扯后期的还账,质保金41980入账后,导致我现在的应收账款为91500可是账面显示的是49520,这样的情况,我应该怎么做
名下有一个大概17或者18年成立的个体户,没有任何业务,也没开过票没报过税,也没做税务登记,现在老是发短信过来说是马上就征期结束了,要尽快报税,这个可以不管吗?后期可能也不可能有业务
营业执照,税务登记那些的