待处理财产损益期末没有余额,你把它转到管理费用或者其他应收款等等。看你处理的原因是怎样处理的。

资产负债表期初数不平衡,差额是待处理财产损益的金额,待处理财产损益有期初数在贷方请问怎么处理,这个是内账,原来凭证如下图,我可以把待处理财产损溢科目借方红字。直接改为管理费用借方红字或借方本年利润红字吗,用来避开这个待处理财产损益科目导致报表不平衡,可以吗?是不是系统财务报表公式没有待处理财产损益计算。导致报表不平衡呢?
待处理流动资产净损益这个科目如果期末有余额,是不是会造成科目余额表试算平衡,但是财务软件中所生成的资产负债表却不平呢?是需要手动调整资产负债表吗?这是为什么?谢谢
老师,账务处理也都是对的,资产负债表却是不平衡的,什么原因
老师,银行到账多了500元,查不出来是哪笔业务的,我做到待处理财产损溢(贷方),资产负债表不平,做到其他应付款资产负债表就平了。
为什么资产负债表上会有流动资产呢,仓库有批货过期了计入待处理财产损溢的,待处理财产损溢科目期末要做处理吗?我看了下待处理财产损溢的余额就是流动资产那个金额
退纸率,折扣率怎么计算
老师,我们公司的钱,有四个账户,花的钱,有直接公户付的,有提现到实际控制人的卡里的,然后再往外出钱的,这些费用报销单,应该是由谁签字,比较合适,是资金日报表,内账,每次都是法人的老公合理吗?正规的应该由谁去签字呢?
内账就是这个月收到多少就是收入 付出多少就是支出 收入减去支出就是利润这个思路对吗
老师,生产成本月末可以有余额吗
老师:公司没有成立之前,就花了很多钱,有软件开发的人员工资,项目策划服务费,硬件产品设计服务费,老板的北京工作居住证挂靠的服务费……都没有发票,可以记做管理费用-开办费吗?如果不能,应该怎么记账呢?
您好老师,小规模纳税人12月份收到钱没开发票的收入和成本是需要在12月份入暂估收入和成本吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台付 收入分别怎么做
老师,请问比如我是物流有限公司一般纳税人法人,但是和我合作的下家有小规模,他们需要1个点的普票,我能不能再注册一家货运代理服务部?法人用我的可以吗吗?还是用我家人的合适?
您好,2026年生活服务行业有进项加计扣除政策吗?该政策好像23年底就截止了吧?
我的工资是9000我能买10000的公积金吗?
有盘盈盘亏的数据
是啊你要把潘辉最终处理结束把这个 是啊,你要把盘亏最终处理结束,把这个科目结转到对应科目就行了。
凭证是这个样子,借原材料,贷:待处理财产损溢
后面批准之后,比如说是管理原因的,你就把待处理财产损益结转到管理费用就行。
现在要是让报表平的话就再做一张凭证吗
现在还不清楚原因的情况是不是可以先不调,报表不平也是正常的吗
你好看了你这个分录,有一个是盘盈的,有一个是盘亏的。 是这种情况,那你就是按照我说的处理就行。 要有领导审批的结果,就看具体原因才知道转到哪个科目。
不是直接调报表这个需要先账务处理,然后根据处理的结果再出报表。
如果是管理原因,就是借:管理费用,贷:待处理财产损溢吗
是这样对的对的。 他原来在借方,现在就从贷方转出来。