待处理财产损益期末没有余额,你把它转到管理费用或者其他应收款等等。看你处理的原因是怎样处理的。

你好老师,存货盘盈的时候“借:库存商品 贷:待处理财产损溢”,查出原因为管理不善所致“借:待处理财产损溢 贷:管理费用”,管理费用只能在借方用负数表示冲减吗,还是直接做贷方呢
待处理流动资产净损益这个科目如果期末有余额,是不是会造成科目余额表试算平衡,但是财务软件中所生成的资产负债表却不平呢?是需要手动调整资产负债表吗?这是为什么?谢谢
老师,账务处理也都是对的,资产负债表却是不平衡的,什么原因
老师,银行到账多了500元,查不出来是哪笔业务的,我做到待处理财产损溢(贷方),资产负债表不平,做到其他应付款资产负债表就平了。
为什么资产负债表上会有流动资产呢,仓库有批货过期了计入待处理财产损溢的,待处理财产损溢科目期末要做处理吗?我看了下待处理财产损溢的余额就是流动资产那个金额
会计助理一般开什么票
有建筑行业一般开什么票
我在某景区内开特产店,跟他们属于联营模式,他们没有持股,所有的收入都从收到他们的公账中,他们开票卖给客户。比如我卖了100万,钱收他们账上,他开票和报税,他收走20万做房租,我们开80的发票给他。如果每月不足100万,就要补足20万的房租给他。请问营业额满足100万和不满足100万分别怎么做账?
老师,麻烦帮我找一下国税发〔2003〕89号文件的内容
有拉萨地区的老师吗?想问一下,我们单位4月份新增了一个员工的职工保险(单位第一次给员工上社保),增员的时候勾选上工伤保险了,可是5月份扣社保时发现没有工伤这个险种的金额,现在6月份要扣5月份的社保了,还是没有工伤保险的金额,是怎么回事呀老师?
我们公司在闲鱼上买了一些色卡(色彩校准的东西)对方是一个个人开具的照相器材*色卡的发票,金额有2000多,需要给他代扣代缴个税么?
研发费用里面的招待费能否使加计扣除 是否能突破所得税税前扣除?
老师,请问一下跨区域申报个税这个,我们是广西钦州市的公司,有广西南宁的项目,同个省份的跨区域,需要申报异地个税的嘛
买了一辆二手车,车况比较老旧了,入固定资产好还是入长摊好,我的上级主管建议“没有非要进固定资产的必要,结合项目具体情况可以考虑入长摊”
老师,这个我要办税→综合信息报告→身份信息报告→新办纳税人开业,这个税务登记现在是不是自动开通了,
有盘盈盘亏的数据
是啊你要把潘辉最终处理结束把这个 是啊,你要把盘亏最终处理结束,把这个科目结转到对应科目就行了。
凭证是这个样子,借原材料,贷:待处理财产损溢
后面批准之后,比如说是管理原因的,你就把待处理财产损益结转到管理费用就行。
现在要是让报表平的话就再做一张凭证吗
现在还不清楚原因的情况是不是可以先不调,报表不平也是正常的吗
你好看了你这个分录,有一个是盘盈的,有一个是盘亏的。 是这种情况,那你就是按照我说的处理就行。 要有领导审批的结果,就看具体原因才知道转到哪个科目。
不是直接调报表这个需要先账务处理,然后根据处理的结果再出报表。
如果是管理原因,就是借:管理费用,贷:待处理财产损溢吗
是这样对的对的。 他原来在借方,现在就从贷方转出来。