你好,您收到负数发票做一笔和原来分录一模一样的金额用复数的分录。 然后增值税申报表表2填写进项税额转出。

对方给我们开的票,我们已经抵扣,现在给对方提供红字信息表,对方是不是该给我们红字发票,然后账和税分别应怎么处理,之前抵扣的那张票,对方要,我们是不是不应该给他们,我们已经入账了
老师,我是购买方,发票已经抵扣了,2021年12月开了红字信息表,然后报表自动做了进项税额转出,现在2022年2月对方说不需要之前红字信息表,也就是说我之前就不用开红字信息表,请问现在要怎么办?
我们是销售方,对方购买方收到发票已经抵扣,现在跨月冲红,购买方给我们红字信息表,我们开了红字发票要寄给对方么?
老师,我们开给对方专票,已经被对方抵扣了,买方又开了红字申请表,那销售方现在应该怎么做呢
老师,请问如果我们是销售方,2月开给对方25万专票,现在对方做了红字信息表了,之前也已经抵扣了,我们现在应该怎么做,请发我流程和截图
老师 我想了解一下那个知识产权做注册资本这个有风险吗
老师好,建筑公司什么情况下收到3%的进项票后不能勾选抵扣进项税?
电子税务局怎么红冲发票
老师好,我公司收到3%的机械进项票可以勾选抵扣进项税么?
老师,营业执照地址变更了,注册地也需要变更,在哪里变更?生产经营地址我就变更好了,就是注册地不懂哪里变更
老师好,建筑公司收到3%的进项票可以抵扣进项税么?
北京房山区按季度申报增值税的小规模,1月,海淀区项目开票7万,需要在海淀区预缴所得税?我们是北京市,市内,区和区之间的,为什么还要预缴所得税
老师,在2025年12月里,固定资产折旧凭证多折旧了,现在2006年1月折旧记账,怎么操作处理?
我们是北京市,市内之间的的,还需要再海淀区交所得税?
老师,我们的产品出了问题,客户要赔偿,我们能从公户转给他们个人赔偿金么
不是的,是国税局系统如何操作,要不要做红字发票
国税系统就是做进项税额转出填写这张表没有其他的了。
我说的是如何开具红字发票!
采购方填写红字信息表,然后你根据这个信息表开红字发票就可以了。
你就不能发我整个流程嘛!!!
流程就是一共就两个呀。对方开完信息表你收到了你就用这个信息表在开票系统开附属发票没有了。
你是不会开红字发票吗?那你用的什么软件我给你找操作流程。
截图发我下具体位置和流程啊
我是国税局系统啊
数电发票吗?还是什么?
就数电发票啊,江苏国税的,急
数电票(全电发票)详细开具流程来了 - https://zhuanlan.zhihu.com/p/654842322 这里有图 截图太多发不了
他们是金税盘里做的红字信息表,请问金税盘如何开具红字发票?
他们和咱没关系,看咱的系统咱不是数电发票吗?你就按我发给你链接操作流程进去。
咱们开票只看咱系统,不用管他的系统。
谁说的,上次就是人家金税盘开的红字信息表,我们这里就查不到
数电发票没有其他的操作,你登录进去就三个模块。一个红字信息表开具一个红字信息表,确认一个开发票就这三个。没有其他的操作。