你好,您收到负数发票做一笔和原来分录一模一样的金额用复数的分录。 然后增值税申报表表2填写进项税额转出。

老师,我是购买方,发票已经抵扣了,2021年12月开了红字信息表,然后报表自动做了进项税额转出,现在2022年2月对方说不需要之前红字信息表,也就是说我之前就不用开红字信息表,请问现在要怎么办?
请教老师,我们是购买方一般纳税人的发票我上2个月已经抵扣认证入账了,现在这个月对方销售退回,我开了红字信息表给销售方了,请问销售方的负数发票要给我们一份吗?我原来的发票联和抵扣联还能退给对方吗?
老师请问我销售方开出去了张专票,现在要作废,对方已经开具红字信息表了 我现在要怎么做废
我们是销售方,对方购买方收到发票已经抵扣,现在跨月冲红,购买方给我们红字信息表,我们开了红字发票要寄给对方么?
老师,我们是销售方,购买方把专票抵扣了,购买方已经申请红字专用发票信息表给我了,我如何开具红字发票呢?具体操作流程是什么?
经营性应付项目的增加,是怎么计算的?
收到股东投资款的分录
请问分公司亏损,注销的时候如何记账把这部分亏损并入总公司?
老师,工地出意外赔钱了,这部分费用能作为营业外支出能抵所得税吗
四月份取得的发票 八月份再拿来做账可以吗
老师,一般纳税人开了40万票出去,只有20万成本票,怎么合理避税
请问老师,申报个体工商年报里面有个资金数额,这个填什么
老师您好,小规模纳税人生产企业开出的普票也是一个点吗
会计学堂可以代办继续教育么?费用怎么收的
朴老师,请教个问题,我们公司23年的时候欠社保当时报企业所得税的时候,没有交社保,然后就纳税调增;24年有没有交24年的,24-25年的社保没有交,如果我26年1-5月交了,我是不是可以调整105000表直接把金额填写成纳税调减!同时填写105050表其他列示。 这样做有没有税务风险!
不是的,是国税局系统如何操作,要不要做红字发票
国税系统就是做进项税额转出填写这张表没有其他的了。
我说的是如何开具红字发票!
采购方填写红字信息表,然后你根据这个信息表开红字发票就可以了。
你就不能发我整个流程嘛!!!
流程就是一共就两个呀。对方开完信息表你收到了你就用这个信息表在开票系统开附属发票没有了。
你是不会开红字发票吗?那你用的什么软件我给你找操作流程。
截图发我下具体位置和流程啊
我是国税局系统啊
数电发票吗?还是什么?
就数电发票啊,江苏国税的,急
数电票(全电发票)详细开具流程来了 - https://zhuanlan.zhihu.com/p/654842322 这里有图 截图太多发不了
他们是金税盘里做的红字信息表,请问金税盘如何开具红字发票?
他们和咱没关系,看咱的系统咱不是数电发票吗?你就按我发给你链接操作流程进去。
咱们开票只看咱系统,不用管他的系统。
谁说的,上次就是人家金税盘开的红字信息表,我们这里就查不到
数电发票没有其他的操作,你登录进去就三个模块。一个红字信息表开具一个红字信息表,确认一个开发票就这三个。没有其他的操作。