你好,是的!有义务调增!

老师,我们是一般纳税人, 有汽车租赁业务, 现在是这样情况,厂家给我们开的都是增值税专用发票, 我们有一部分车子需要上牌租赁给客户,现在自己给自己开具机动车统一销售发票,那如果厂家开给我5万一台,我们为了上牌自己开自己机动车发票也是5万,可以这样开吗 ?还是说要5万加点再开?
老师 ,请问下, 我们是授权经销企业, 现在厂家开给我们的都是机动车增值税专用发票,我们有租赁业务,车子要上牌 ,现在自己给自己开机机动车统一销售发票用于上牌,那种请况算销售额吗?每次开出机动车销售发票怎么做账务处理呢?款项怎么支付?不可能自己付给自己吧
老师,是这样,我现在是六家小公司财务,所有出纳会计工作都是我一个人,同一个老板,有2家我自己注册的公司财务负责人我写的我自己,其他几家财务负责人是法人。关于地址问题我之前给老板说过要和执照地址统一,关于是否6家都落实我也没办法。然后年后又要搬地方了,如果地址问题没有都解决好我会有责任吗?老师给个建议
老师,老板把自己家庭支出,旅游支出,都开发票了,前任会计都给入账了,现在汇算我是否有义务给调增?
老师,老板把自己家庭支出,旅游支出,都开发票了,前任会计都给入账了,现在汇算我是否有义务给调增?我企业是一般纳税人
固定资产报废,有残值,但是卖不掉,直接扔掉,如何处置?需要什么原始凭证?
老师在快手平台上销售的商品,买家没有要发票这是我们发票怎样开,是小规模公司
高新技术企业的所得税优惠政策除了研发费用加计扣除还有什么?
免于申报个税汇算清缴的是什么情形?
你好,请问旅游公司开的旅游费入那个科目合适?
请问老师厂房出租收入做了其他业务收入,那成本是不是折旧费和电费结转其他业务成本?支付的房产税不能算成本吧
老师,你好,我问比如员工这边公司工资还没发完,他入职新公司,不影响他新公司个税申报吧?
什么时候用应交税费-待认证进项税额 科目 什么时候用应交税费-进项税额 科目?
老师您好,房租2.8万每年也是需要摊销的对吧
请问老师,是不是工会筹备金不交税也行,为什么我去好多家公司,会计报税都不交这个税款呢?
如果不管,会怎么办?正好赶上汇算期,我接手了,去年的帐不是我做的
你好!你是现值会计,税务查出来,后续的处理都得你来。比较麻烦。
可不是我做的账,,
作为企业方,你做的汇算清缴,义务之一就是不合理的调增,出了问题,肯定也找你。
有一张住宿费发票,我觉得是虚开的,我看进项税没抵扣,我正好纳税调增,那税务局会不会追究虚开的责任了?
你好!进项税没抵扣也可能是招待客户住的。问清楚,如果不是就调增,不会认定虚开。别担心
老师,假设就是虚开的,进项税没抵扣,我再纳税调增,税务局会不会追究虚开的责任
你好!如果确定断定是虚开,会追究,虚开金额1万元以下,会罚款。
不过实物中,不会因为一张住宿发票,来追究。一是金额太小,二是可以解释,很难认定虚开。
一间房,金额15000,吓人
你好!你是担心主动调增会引起税务注意?个人建议,还是调增,可以解释发票开具不合规,不能税前抵扣。你已经调增了,发票再有问题,也没关系,你并没有偷税漏税。
老板承认为了冲利润接受了虚开的发票,
但是,进项税之前的会计没抵扣,轮到我接手了,我肯定得调增,但是税务局会不会追究责任?虽然进项没抵扣,所得税调增了,
你好!跟老板好好沟通一下,利用合理得方法避税吧!