同学你好,这种情况下,可以结转成本处理。因为毕竟1月份销项多,进项少,虚的利润大。

老师贸易类公司进项大于销项,我进项录的库存,每月按销项票的95结转,有利润老板不想要交所的税,也没有成本票,可以100%的结转吗
1.一般纳税人进项跟销项月底都得结转? 2. 结转进项时是账面上所有进项?还是我勾选的部分? 年底进项跟销项要怎么处理 有没有要结平的?那个需要结平余额?
2月份销售开票开了很多,手上没进项,3月14日前才有进项回来,我想问一下,3月份的进项能抵2月的销项吗
老师 你好 我1月 2月都是进项多 没有交税 3月需要交税 我就结转增值税 结转进项和销项的时候 金额是填本月销项 进项数 还是填1-3月的进项累计数啊
老师,我们结转销项,进项后,未交3千多,申报的时候有上期留底的,抵扣下来本月没得需要交的税,那前面做的还需不需要结转销项,进项呢
老师,汇算清缴原值比对异常,原值小,税务局的大,该如何处理
老师:政府单位工会结婚慰问可以购买护肤品吗?
你好老师,请问广东个体户,工商管理公示时,打开广东省的网站,输入企业税号后显示公司不存在是什么原因呢?
老师,请问下企业所得税汇算清缴的职工薪酬,2025年计提数是20万,实际发放数是15万,账载金额填20万,实际金额填15万吗
老师,主营业务收入下面的出口收入与出口免税收入有什么区别?
老师,当时普票的税点100元,已经做到了营业外收入里,那企业所得税汇算清缴在A101010一般企业收入明细表中,这个100应该填到哪个栏次呢
老师 财务报表报送(年报)的时候如何在快账系统里面导数据,分别怎么选?
老师,内账客户欠款放其他应收款有问题吗,前面会计一直挂的这个科目
老师,1、我25年12月计提并发放工资 2171.67 当时25.12月计提工资分录为 借: 管理费用-工资 2171.67 贷 应付职工薪酬-工资 2171.67 发放工资分录如下 借 应付职工薪酬 2171.67 贷 其他应收款 1635.62 银行存款 536.05(实际就给员工发了536.05元) 2、因为25.12月计提并发放工资2171.67元,是员工个人承担的公司五险金额+个人五险金额的,全部都由员工承担的,相当于公司只是挂个名。, 3、那我这个分录是不是做错了啊?需要更正25年分录吗?咋更正? 4、我在25年12月个税所属期也申报了这个员工工资。:本期收入写的2171.67,那是不是申报错了啊?怎么更正申报,还有自然人扣缴端所属期为25年12月的五险咋写写多少 5、25年汇算清缴时这个员工的 账载金额写多少 实发多少 税收多少
老师,请问下增值税没有按时缴纳,产生的滞纳金,在企业所得税汇算清缴的时候,计入哪个栏次
好的,谢谢老师
同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答你的问题将会更加用心,谢谢。
老师,那我三月也有大量的进项票进来,也只有少量的销项票出去,这样,也还要结转成本吧,毕竟一月利润虚大
同学你好,是的,你理解正确。