借主营业务成本 贷库存商品,这个分录改下,改为借发出商品,等收入确定之后再结转成本。

老师,我们从自己的往来公司A采购材料 月末时挂账 借:库存商品 应交税费——进项 贷:应付账款-A 付款给往来公司时 借:应付账款—A 贷:银行存款 我们是商贸企业,客户找我司购买的货是由往来公司直接发出的,那我怎么去消库存商品这个科目 是不是月底把库存商品结转到成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 这样对吗? 我之前都没结转,现在库存商品这个科目借方挂了几百万的金额,总感觉哪里不对
公司是做供应链销售建材的,直接从厂家发货到客户手上,我们没有库存,客户不要发票,收款时:借:其他应收款(张三) 贷 :主营业务收入 销售时:借:主营业务成本 贷银行存款(厂家发票月地统一一次开),材料上百种,我是做内账的收款是用多个账户收,对公账也会收一部分,请问没有库存这块怎么完善,已经这么做一年了,感觉不符合规定
老师: 问题1: 1. 从厂家进货A 、 B两种商品,发票厂家开了A、B两种产品的增值税专用发票。 卖给客户只卖商品A 商品B是送的。 我作为本公司的会计, 这种情况该怎么处理? 发票开给D医院的时候我该怎么开? 问题2: 2.从厂家进货一批产品,钱已经付给厂家,厂家也已经开了增值税专用发票,若干年货,这批产品到期,已经不能对外销售,作为会计,我该怎么处理。 进货: 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项 贷:应付账款/银行存款。那现在我要销掉这些库存商品。 是用营业外支出销吗 ? 那进项税我该怎么销?
老师 我们贸易家居行业 现在我们在A工厂拿货 直接发给我的客户B 我们客户是按完工才知道多少钱的 跟A工厂拿货有对账 借库存商品 贷应付账款A工厂 然后 成本 也是等于销售出库数量*进货单价 借主营业务成本 贷库存商品 问题是 应收账款这边我应该怎么算 ?应收账款怎么核算 是多少
老师 我们贸易家居行业 现在我们在A工厂拿货 直接发给我的客户B 我们客户是按完工才知道多少钱的 跟A工厂拿货有对账 借库存商品 贷应付账款A工厂 然后 成本 也是等于销售出库数量*进货单价 借主营业务成本 贷库存商品 问题是 应收账款这边我应该怎么算 ?应收账款怎么核算 是多少
老师,个体工商户如果核定每月5万,是每月都不能超过5万吗?还是也是按季度每季度不超过15万?
外来人员来维修的住宿费和餐费,做什么费用合适,入什么科目呢?
请问一个人开办几个公司?
老师好,12月年会给员工发 优秀员工奖 400元,这个算是福利吗?需不需要申报个税,怎么报?
郭老师,周转材料,有要求多久摊销完吗,领用有限制金额吗
老师,申报残保金的人数怎么算的啊?我们去年1-5月是41人,后面6-9是5人,后面都是一人申报个税了
中央事业单位往来票据,可以入账吗
购物卡的个税按多少税率申报
老师,公司买地盖厂房,土地局会让交契税和印花税,这个怎么计算?
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