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老师 我们贸易家居行业 现在我们在A工厂拿货 直接发给我的客户B 我们客户是按完工才知道多少钱的 跟A工厂拿货有对账 借库存商品 贷应付账款A工厂 然后 成本 也是等于销售出库数量*进货单价 借主营业务成本 贷库存商品 问题是 应收账款这边我应该怎么算 ?应收账款怎么核算 是多少

2024-03-16 14:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-03-16 14:54

借主营业务成本 贷库存商品,这个分录改下,改为借发出商品,等收入确定之后再结转成本。

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您好,发给我的客户B,这个我们业务员我合同的呀,不可能发货给客户了,我们卖给他多少也不知道的,
2024-03-16
借主营业务成本 贷库存商品,这个分录改下,改为借发出商品,等收入确定之后再结转成本。
2024-03-16
您作为公司的会计,需要按照以下步骤处理从厂家进货A、B两种商品并送给客户B的情况: 1.发票开给D医院时,应该根据实际销售的商品A的数量和价格开具增值税专用发票。在发票上列明商品A的数量、单价和金额,并在备注栏中注明“送商品B”。这样可以清晰地反映销售商品A并赠送商品B的情况。 问题2: 您需要按照以下步骤处理这批已经到期的库存商品: 1.首先,将这批库存商品转入“资产减值损失”科目。具体的会计分录为:借:资产减值损失,贷:库存商品。 2.然后,将进项税额转出。具体的会计分录为:借:资产减值损失,贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出。 3.最后,将这批库存商品进行销售处理。具体的会计分录为:借:银行存款等,贷:应交税费-应交增值税-销项税额,贷:资产减值损失
2023-10-20
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
2025-10-06
借其他应收款 贷主营业务收入 贷销项 借银行 贷其他应收款 借主营业务成本 贷银行存款 这样也可以
2023-05-10
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