关键是否真实发生的?虚开的就不行

假如全年业务招待费20万,允许扣除只有1万,这样对企业有影响吗
1.(单选题)某企业全年营业收入3000万元,全年实际发生业务招待费30万元,按规定可在税前费用中列支的业务招待费应为()。
老师好!房地产公司21年业务招待费20万,但是21年房子没建好,没能确认收入,21年企业所得税汇算清缴业务招待费能扣除么?
某设备制造企业20×7年实现营业收入2100万元,全年发生业务招待费100万元。则该企业计算应纳税所得额时业务招待费应调增的数额是多少
老师,业务招待费全年20万,正常么?
老师请教一下,工程公司给拆迁居民送的冻品礼盒这个入到哪个科目呀
老师,个税汇算清缴,那个年终奖选择单独计税,年终奖的税率会变么
老师,您好。当企业差不多属于歇业状态,没收入,固定资产折旧该怎么办,还有房租还按月摊销吗
请问,4月申报第一季度企业所得税时,申报应交所得税1200元,并已缴费,7月更正申报第一季度企业所得税,应交税费为0。此种情况,后续该如何处理?
老师,2025年4月购入的固定资产,累计折旧金额应该和当年累计折旧金额是一致的吧
请问,企业所得税纳税申报表,第2行,营业成本的数据,是对应会计利润表中的第2行,营业成本?还是对应利润表中的2行营业成本+3行税金及附加+12行销售费用+14行管理费用+18行财务费用 ?
老师,请问现在电子税务系统里面出现一个新项的叫长期资产发票关联确认表,这个如果新增固定资产是专票的都要关联吗?
公司变更法人,让原法人授权给我电子营业执照的使用,但我这总提示"用户标识获取为空",这是什么意思
请问每个月都有销售,但有5个月没有增值税有影响评A级吗
老师报表上的应收账款是负数,是不是要调到预收账款上?怎么个调法
没有虚开,倒是有老板自己家庭旅游的吃住行发票,如何处理
那些就是虚开的金额,旅游的发票不能在公司报销的