借库存商品 进项 贷银行存款 赠送出去多少借销售费用 贷库存商品 销项税额

老师 外购赠送的话 视同销售 价格如何确定 书上说自己的 他人的近期平均销售价格 但是比如茶叶 一些节日礼品 自己不会卖的 没有自己或他人参考价 这个举例金额比较小 是不是这种赠送 不做账最好?还是有什么好的处理方法 ? 另一种就是外购赠送金额比较大 自己又不卖此类货 这种价格如何确定?如果是与自己经营无关的票 可不可以按照费用入账 比如某个项目 根据客户要求买多部手机赠送?
老师您好!我是一家房开企业,外购了一批物资用作免费赠送给客户,在税法上,购进的货物应视同销售,缴纳增值税,赠送的物资在会计分录上作业务招待费处理,请问这笔会计分录怎样做?
为了扩展市场,公司将外购的商品,免费赠送给客户的分录该怎么做呢?外购商品一共含税价格1130元,税款130,请问这个免费的赠送分录怎么写呢?请写老师能写出分录带有数字的那种,谢谢!但是税务局说要组成计税价格来作为视同销售!
制造业,生产调味酱,一大瓶附赠小瓶。这个赠品做分录借主营业务成本 贷银行存款;还有就是产品直接送给客户的,这样的怎么做账务处理?现在做的是借主营业务成本 贷 库存商品。 这样两种赠品都没有视同销售,不知道怎么正确处理?分录怎么写
老师 ,将自产、委托加工或购进的货物作为投资,用于其他单位或个体工商户、分配给股东或投资者、无偿赠送给其他单位或个人,这里送个人客户可以视同销售,那么我们买进的肉送客户是视同销售抵扣增值税还是做业务招待费不抵扣增值税呢
凭借中信保赔付款回单,可以作为坏账损失的税前列支证据吗?
税务申报时风险提示从业人数和资产总额与之前申报存在差异,中级风险
老师A公司帮B公司交房租,我应该把发票开给谁呢,就按照合同开给当时租房的B公司吗
我们是建筑企业,我们跟甲方签订的材料合同产生的一些差旅费、车费、餐费是入销售费用还是入工程施工这个科目?
2026年1月15日开始核定阶梯扶持方案,所有企业都执行综合税率吗? 年开票120万综合税率0%(免税) 年开票120万-450万综合税率约1.8% 年开票1000万-3000万综合税率约3.4% 年开票3000万-8000万综合税率<8.2%
老师,请问现在账面是亏损,但汇算清缴的时候要调增,因为有些支出没有发票,请问12月份要计提企业所得税吗?
老师,你好, 第四季度需要提交企业所得税吗?
老师我问一下 2024年的成本票假的 这个已经审计出来了 这个怎么办?
老师,外经证预缴的税费在电子税务局中带不出来是怎么回事呀
供应商当期开过来的发票可以抵扣资源税吗?
这种不用做到其他业务收入里,再结转成本,直接冲销库存商品是吗?
你好对的 是这么做的
但是这样账面上收入和税务局申报的增值税企业所得税的收入就对不上了
那你就做主营业务收入或者其他业务收入里面 结转成本
那老师,这个销售费二级科目写什么?其他还是什么福利费啥的?
你好 二级科目赠送
谢谢老师
不用客气 工作愉快