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老师您好!我是一家房开企业,外购了一批物资用作免费赠送给客户,在税法上,购进的货物应视同销售,缴纳增值税,赠送的物资在会计分录上作业务招待费处理,请问这笔会计分录怎样做?

2023-05-19 09:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-19 09:56

借:管理费用-业务招待费  贷,主营业务收入 贷应交税费-增值税-销项。

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快账用户2192 追问 2023-05-19 09:58

银行付款的,没有反映到这笔分录呢?

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齐红老师 解答 2023-05-19 10:04

借:库存商品 带:应交税费-增值税-进项      银行存款

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借:管理费用-业务招待费  贷,主营业务收入 贷应交税费-增值税-销项。
2023-05-19
您好,赠送的这部分,是需要视同销售的,作为基数,这个才对
2025-11-11
你好,建议还是冲其他业务支出
2024-09-15
同学你好 稍等我看看
2024-05-30
将自产、委托加工、购进的货物对外无偿赠送(或用于市场推广、交际应酬等): 借:销售费用、管理费用、营业外支出等  贷:库存商品      应交税费——应交增值税(销项税额) 此种情形下,会计上不确认收入,按照账面成本结转库存商品,从而会产生税会差异需要进行纳税调整的
2024-10-12
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齐红老师 | 官方答疑老师

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