同学你好,现在想红冲再重新做可以的。
老师这月社保申报为啥不显示医疗保险呢
请问这样装订可以吗哈哈
老师好,麻烦请教一下我给代账的公司处理了老账,查账查出600万其他应付款款,转给老板,其他应付款销账600万,给老板转了600万,再收到发票再继续冲其他应付款,能消掉一部分发票,解决了利润低的问题,收他多少钱合适?
老师想去高新企业面试,老师可以讲一下高新企业
老师,如果当期所得税和印花税计提的不对,已经结账了下期怎么补计提?分录是什么?
老师,请问下公司即将关闭,剩余的存货可以折价销售给同市场的个体户吗?我们公司是一般纳税人,开的发票十三个点,价税合计等我我们公司的库存成本,这样操作可以吗
小规模和一般纳税人教附和地教附优惠多少?
老师,请问一下企业工商年报在6月30号之前已经公示了,但是7月现在又发现不对还可以改正吗?现在改正的话有没有什么不好的影响?
出口FOB,就是我们现在是收到了海运费发票,然后我们也给开具发票的那一方付了运费,那这一笔费用后期是谁打还给我们
老师结转成本按照什么比例结转
23年没有提折旧可以补在24年的凭证里面吗?盘扣买进来一批如果不设固定资产明细直接做一个总的金额这样后期会有什么麻烦吗
同学你好,可以的,麻烦就是后期不是一次全部报废的,还要拆分这个固定资产。
固定资产报废实际业务怎么做会计分录?
同学你好,固定资产报废时,收到残值收入,借:银行存款,贷:固定资产清理,应交税费。同时,借:固定资产清理,累计折旧,贷:固定资产。根据固定资产清理余额,借:固定资产清理,正数或者负数,贷:资产处置收益,正数或者负数。
好的,谢谢您
同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答你的问题将会更加用心,谢谢。
老师。财务软件做账的话,每个月的损益结转是在软件里面结转还是最后做一张结转损益的凭证啊
同学你好,损益结转是在软件里面结转。