同学你好,甲方,借,其他应付款-乙方,4万元,贷,银行存款,4万元。乙方,借,银行存款,2万元,其他应付款-丙方,2万元,贷,其他应收款-甲方,4万元。丙方,借,银行存款,2万元,贷,其他应收款-乙方,2万元。
你好!老师,有个问题想请教一下,现在有甲方、乙方、丙方、甲方欠乙方货款、乙方欠丙方货款,丙方又欠甲方货款,都给开发票的,现在为了平账,甲方开转账支票给乙方,已方背书给丙方,丙方再背书给甲方,可以这样操作么,要注意什么,都是真实的往来业务,为了平账
老师 我们公司有一笔业务 乙方买甲方的货 货款已付 甲方欠乙方的发票 目前是丙方用了乙方的货 丙方和乙方是老板自己的公司 丙方和甲方也有往来 现在老板想让甲方写个三方把票直接开给丙方 这样可以吗
老师,我是乙方欠甲方钱,丙方欠乙方钱 ,这三方协议怎么写
老师好,请问现在有这个情况,就是甲乙丙三方存在业务来往,甲欠乙10000,乙欠丙12000,甲又与丙有业务往来,所以甲把欠乙的10000直接付给了丙方,乙方只需付给丙方2000就行了,那请问甲方该怎么做账务处理呢
甲方欠款乙方方4w。乙方欠丙方2w,甲方转乙方2w 然后替乙方还丙方2w,甲乙双方结清,老师这其中会计科目怎么写了?
三个月做一次账,在财务软件就是把一到三月的账,都做到第三个月里对吗,然后四五六,做到六月里,如果四月没有业务,在财务软件直接就空结账到六月吗
单位帮职工缴纳养老保险和医疗保险等费用个人部分和单位部分怎么入账?
碎石加工劳务分包属于建筑工程吗?如果不是,税率是多少?
老师,在8月开了增值税专用发票,然后8月红冲,重新开票,需要把之前开的发票做账务处理然后红冲重新写分录吗,当时没有做账务处理
老师,政府补贴办公经费当年未做账,跨年补记账,怎么处理
老师,你好,我们是一家建筑公司,现在承包了一个劳务工程,我们可以给对方开几个点的发票
社保最新政策 计算 比例 各档基数
我想问一下,我开票小规模企业,发票上面显示是1%,税率,但是申报时候显示是3%,我做凭证怎么做,如图下,你帮我看看这样对吗
老师你好,请问工厂里有食堂,有厨师和帮厨,是不是食堂的所有费用,都可以放在管理费用-福利费里?
老师我们公司账上有200多万的收入没有申报,10月电商的数据都会到税务系统,我十月申报的时候是一次把这200多万报了还是先报一部分好些?我们公司是小规模纳税人,前面没怎么报税,总共前面就报了30来万
老师只站着甲方角度写分录,老师站甲方写分录怎么提现甲方代乙方支付丙方的2w
同学你好,摘要里体现出来吧,摘要:归还乙方2万元并代乙方支付丙方2万元,分录,借,其他应付款-乙方,4万元,贷,银行存款,4万元。