工商年报的单位社保缴费基数怎么填, 具体填写方法如下: (1)参保各险种人数,应为当年12月社会保险费申报表中各险种人数; (2)单位缴费基数,应为当年1-12月社会保险费申报表中工资总额累计金额; (3)本期实际缴费金额,应为单位申报缴纳的当年1-12月社会保险费金额合计(不包含补缴金额和滞纳金金额); (4)单位累计欠费金额,应为单位已经成功申报的应缴未缴的社会保险费(只填本金不包含滞纳金)。

老师去年12月份的医保社保是今年缴纳的,那公示去年工商年报,今年交去年12月份社保这部分金额,要作为欠缴金额填报么?
老师,如果去年11月和12月的社保费,是今年2月份才交的,工商年报-社保累计欠缴那里是不是要填11月和12月份应该缴纳的社保金额?
老师请问,去年12月份社保今年元月份才交,我在填工商年报时,是否填在欠缴一栏?另外今年12月应交增值税明年才交的,是否不填工商年报中纳税总额里啊
老师还有个问题,就是工商年报里的本期实际缴费金额,我们23年10-12月社保还没缴纳,那这个是不用算进去的吗,是要填到累计欠缴金额里吗,但是我们24年肯定是会把去年的交掉的,还是说实际缴费金额也可以按照1-12月填进去,欠缴金额填0可以哇,麻烦老师具体讲一下
老师,工商年报,今年3月份才把2023年所欠的社保缴纳完毕,那么填写工商年报的时候,社保费,所欠金额是填0,还是填截止2024年12月份所欠金额?
老师,我们是小规模建筑装饰工程公司,1-3月份季度差票要缴纳企业所得税,但是4月份已开回来瓷砖发票60000元,我可以直接在3月份暂估一笔成本60000分录吗?3月份暂估分录→借:主营业务成本60000;贷;应付账款60000。然后在4月份时,按发票入账→借:主营业务成本-60000(红字),贷:应付账款-60000,再做一笔回票录入分录→借:主营业务成本60000,贷:应付账款60000,老师,分录这样做对吗?直接计入主营业务成本是否合适?
老师,我们是小规模建筑装饰工程公司,1-3月份季度差票要缴纳企业所得税,但是4月份已开回来瓷砖发票60000元,我可以直接在3月份暂估一笔成本60000分录吗?借:主营业务成本60000;贷;应付账款60000。然后在4月份时,按发票入账→借:主营业务成本-60000(红字),贷:应付账款-60000,再做一笔回票录入分录→借:主营业务成本60000,贷:应付账款60000,分录这样做对吗?直接计入主营业务成本是否合适?
老师您好,基建期矿山主井工程签订了一份合同,目前掘进到底,开始平巷施工。之前对方发票开的是工程服务,成本都归集到主井井筒一个在建工程卡片上,开始平巷后,财务应该如何核算呢?
建筑业按结算单记的收入,这个收入在汇缴的时候需要交所的税吗
现金流量的 收到的其他与经营活动有关的现金这个负数要怎么调整
津贴收入支出怎么做账?
2025年企业所得税年报,申报完后是还要交1200的企业所得税,在4月份缴款的,请问这个分录怎么做,是做在4月份账套吧,借应交税费-企业所得税 贷银行存款? 企业所得税需要计提吗?我这个利润表的所得税栏,后面所得税费一栏 是在今年第二季度改?
老师,2026.2月份缴纳个税(所属期2026.1月,1月份申报2025.12月份个税,1月份发放12月份工资);2025.12月份未计提个人所得税,补计提会计分录怎么做?2025年时计入其他应收款,同一会计年度是否需要保持一致,2026年时在计入应付职工薪酬。然而这个需要调整未分配利润吗?
电子税务局中,申报财务报表 有一个小企业会计准则和企业会计准则一般企业,我选择哪个,两者有什么区别
技术服务费的销项发票怎么入账
意思就是所欠金额,按实际所欠金额填写
是的,不填那个滞纳金
那计税依据就是社保的缴费基数吗?
是的,就是那个意思的