你好要作为的,按照所属期算
老师去年12月份的医保社保是今年缴纳的,那公示去年工商年报,今年交去年12月份社保这部分金额,要作为欠缴金额填报么?
老师,如果去年11月和12月的社保费,是今年2月份才交的,工商年报-社保累计欠缴那里是不是要填11月和12月份应该缴纳的社保金额?
老师,去年12月的社保,今年2月份才交,汇算清缴的时候,账载金额那里填写去年实际缴纳的金额,实际发生额是去年缴纳的+今年补缴的那部分对吗
老师,您好,今年2月一个员工补去年社保11-12月份的,费用是2月银行缴纳的,那去年工商年报社保信息,这个员工算在内吗
老师请问,去年12月份社保今年元月份才交,我在填工商年报时,是否填在欠缴一栏?另外今年12月应交增值税明年才交的,是否不填工商年报中纳税总额里啊
应交税费-应交增值税-进项税额转出 数字应该放借方还是贷方
月末计提本月员工的工资 是应付工资嘛就是包括员工个人需要承担的五险一金费用和个人所得税费用嘛?以及月末计提完工资后需要计提个人所得税费用 五险一金费用嘛?会计分录分别都是什么以及应该在什么时间计提和发放各种费用之类的
老师,我们公司一部分车间租赁给另外一家公司使用了,我们是4s店,请问给对方开发票的话怎么开
老师 我们销售二手车,收到二手车销售统一发票 应该是二手车市场开具的。在哪里看原票原件
老师,非本公司员工机票能否报销?
老师好,老师想向您请教,过节我们公司买的购物卡给别人送礼,但是现在开发票不让开预付卡了,发票上开了米面油,请问老师我应该去什么科目比较好呢
老师您好!采购月饼送客户: 借:库存商品(不含税成本)。 借:应交税费——应交增值税(进项税额)。 贷:银行存款。 赠送客户: 借:管理费用/销售费用——业务招待费(含税公允价值)。 贷:库存商品(不含税成本)。 贷:应交税费——应交增值税(销项税额)。 视同销售,纳税申报时,因有销项税额,填在未开票收入栏,会计账务视同销售未确认收入,导致会计账务与申报表收入不符,怎么调整呢?
老师,生产企业账上没库存正常吗
甲公司2024年度经营活动现金净流量为550万元,信用减值损失为100万元,经营性应收项目减少75万元,经营性应付项目增加25万元,管理用固定资产折旧为40万元,存货增加30万元,发生利息费用120万元(其中资本化金额为10万元)。若不考虑其他事项,不存在纳税调整项目,适用企业所得税税率25%,则甲公司2024年已获利息倍数是( )。 A. 3.47 B. 3.55 C. 3.89 D. 4.07 请老师帮忙解析一下这个题!
福利费汇算清缴时需要纳税调增60%么