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老师我们和别的公司合作新能源汽车充电业务,我们只负责提供场地,其余的他们负责,产生的电费也由他们负责,电费他们打到我公司账户,我公司交纳。协议规定按照收入分给我公司,想问您这个电费我公司不能入成本对吧,只能挂往来是吧,还有分给我公司的利润只涉及到所得税是吧

2024-03-18 11:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-18 11:37

咱们是按照哪一个金额对外开票的。

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齐红老师 解答 2024-03-18 11:37

不是客户在这块充电所有的金额是咱们全额开票的。

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快账用户1351 追问 2024-03-18 11:39

充电的收入进到对方账户,我们是不是不涉及到开开票,只是他们按照收入的多少分给我们钱

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齐红老师 解答 2024-03-18 11:42

你好,那这个电费钱打到你这儿,你寄方来不计成本是对的。

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齐红老师 解答 2024-03-18 11:42

你只按照你的提成确认收入。

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快账用户1351 追问 2024-03-18 11:48

收入只是涉及到所得税是吧,借银行贷其他业务收入是吧

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齐红老师 解答 2024-03-18 11:49

贷方还有应交税费呢,需要交增值税呢,还需要。

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快账用户1351 追问 2024-03-18 11:51

为什么还要交增值税,我们是按照协议分这个收入,我理解的是分红

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齐红老师 解答 2024-03-18 11:52

你好首先咱是提供场地属于提供场地的这个收入。 给你的这个提成的这个钱就相当于是咱场地的租赁费。

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齐红老师 解答 2024-03-18 11:52

这个不属于分红,因为咱实际的业务相当于咱租赁这个地方。

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快账用户1351 追问 2024-03-18 11:54

我们没有租赁协议呀,只是有个合作协议,如果是租赁我们是不是还要给对方开租赁发票,可是这个金额也不确定

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齐红老师 解答 2024-03-18 11:56

你这个业务的你这个业务的本质属于场地租赁。没有合同协议也是。发票的问题,双方按合同约定处理。

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快账用户1351 追问 2024-03-18 11:59

对方不找我们要票的话,我们就按无票收入申报增值税是吧,税率是9吗,那如果要票呢我这个票怎么开,开什么项目呢

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齐红老师 解答 2024-03-18 13:26

对的你这个描述是正确的如果要发票咱就开经营租赁的发票。

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快账用户1351 追问 2024-03-18 13:32

老师刚其他老师有说分给我公司的这个钱做投资收益

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齐红老师 解答 2024-03-18 13:35

你这个等于是你的场地租赁不属于分红。

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快账用户1351 追问 2024-03-18 13:41

那如果要票需要交印花税是吧,不要票呢是否还交,申报表这个收入填到哪里呢

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齐红老师 解答 2024-03-18 13:43

需要交印花税的就按照实际金额交,因为你没有协议,要有协议就按协议金额。

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快账用户1351 追问 2024-03-18 13:47

那就是开不开票我都要按照分给我的收入交印花税是吧,那这个收入我在申报时是按照不动产经营租赁申报是吗

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齐红老师 解答 2024-03-18 13:50

那你这两个描述是正确的。

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快账用户1351 追问 2024-03-18 13:52

开票的话我们的授信额度不够,需要上传附件才能调整,那是上传这个协议吗

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齐红老师 解答 2024-03-18 13:55

上传你这个合同或者协议就可以。

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咱们是按照哪一个金额对外开票的。
2024-03-18
分红收入是投资收益
2024-03-18
同学你好,是的,做其他业务收入处理。
2024-03-07
你看下你单位的经营范围是哪些? 电是你们单位还是对方的?
2024-04-26
你好,公司电费的收款和支付,这两部分如果有差额,需要确认收入 对方除了付电费还有其他的付款么
2024-03-19
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