咱们是按照哪一个金额对外开票的。

您好!老师麻烦问一下我们公司从2020年-2025年采购有100万元没有入账也没有抵扣,现在我算了一下采购入库是19854470.55元,销售金额6529774.19 元
老师您好,我们公司先花钱更换了一批新能源公交车电池,然后收到政府补助资金300多万,这笔钱可以直接进营业外收入吗
被挂靠方开具简易征收发票出去,挂靠方再开具简易征收发票成本进来,这个比例有规定吗?
老师好,请问:我们个体户公户收到的电子商业汇票,还有8天到期,电脑上需要什么操作吗?
老师,增值税和城建税分别是什么?
老师请问如何查看个税专项扣除是否采集成功
仓储服务的销项发票进项成本必须包括房屋租赁成本吗?
就是我公司签了买设备的合同,23.2开了一次设备合同23.6开了一次社保发票,相当于多开了一份合同的发票,但是我发票入账入了2次社保,然后25.10被冲掉了,我折旧改怎么处理,系统已经做了固定资产卡片
老师,请问开发票借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 收款,借库存现金 贷应收账款,归还法人款 借其他应付款 贷库存现金。然后现在收到24年的流水发现转公户了。现在是借银行存款 贷应收账款 把借库存现金 贷应收账款 还有借其他应付款 贷库存现金 冲销掉?
医院收到卫健局疫情期间的补助怎么入账
不是客户在这块充电所有的金额是咱们全额开票的。
充电的收入进到对方账户,我们是不是不涉及到开开票,只是他们按照收入的多少分给我们钱
你好,那这个电费钱打到你这儿,你寄方来不计成本是对的。
你只按照你的提成确认收入。
收入只是涉及到所得税是吧,借银行贷其他业务收入是吧
贷方还有应交税费呢,需要交增值税呢,还需要。
为什么还要交增值税,我们是按照协议分这个收入,我理解的是分红
你好首先咱是提供场地属于提供场地的这个收入。 给你的这个提成的这个钱就相当于是咱场地的租赁费。
这个不属于分红,因为咱实际的业务相当于咱租赁这个地方。
我们没有租赁协议呀,只是有个合作协议,如果是租赁我们是不是还要给对方开租赁发票,可是这个金额也不确定
你这个业务的你这个业务的本质属于场地租赁。没有合同协议也是。发票的问题,双方按合同约定处理。
对方不找我们要票的话,我们就按无票收入申报增值税是吧,税率是9吗,那如果要票呢我这个票怎么开,开什么项目呢
对的你这个描述是正确的如果要发票咱就开经营租赁的发票。
老师刚其他老师有说分给我公司的这个钱做投资收益
你这个等于是你的场地租赁不属于分红。
那如果要票需要交印花税是吧,不要票呢是否还交,申报表这个收入填到哪里呢
需要交印花税的就按照实际金额交,因为你没有协议,要有协议就按协议金额。
那就是开不开票我都要按照分给我的收入交印花税是吧,那这个收入我在申报时是按照不动产经营租赁申报是吗
那你这两个描述是正确的。
开票的话我们的授信额度不够,需要上传附件才能调整,那是上传这个协议吗
上传你这个合同或者协议就可以。