咱们是按照哪一个金额对外开票的。

老师您好,我公司是小规模纳税人物业公司,老板旗下的另一家电梯公司把他们盖的A产业园区的房子对外招商,入住的企业有80多家,但这个园区的电费户号只有一个就是这家电梯公司,由于入园企业用他们厂房产生的电费是交给这家电梯公司的,但这家电梯公司没有办法给入园企业开具电费发票,所以老板要求让我物业公司来业主开具发票,把电费发票开成物业费发票 (开普票),请问这样做对我们物业公司的影响是什么,对财务负责人和法定代表人有什么影响?会有那些风险?
老师您好,我公司: 主要业务是:服务器托管服务.就是甲方提供服务器设备,我们提供场地、维护、以及电能,来给甲方提供服务,主要消耗的是电,收入是服务费! 1,公司收到的发票主要是电费发票,电费发票比较多,电费发票是按照13个点开进公司的! 2,公司给甲方开出去的是服务费发票,税率百分之6,但税局说我们主要消耗的是电,产生的收入相当于卖电收入,所以要按照13个点算“销售货物-电费”,不能按照6个点计算服务费,这样就产生了税差,要补交税款,但是我们确实是做服务行业的!请问这样合理吗?我的客户也不会同意我给他们开售电的发票啊! 3,我方想不通的是:餐饮行业也是服务行业,为什么他们交电费是按照13个上税,他们给客户开餐费发票就能是6个点?就是因为我们用电多么?
老师我们公司跟其他公司合作新能源汽车充电业务,我们只提供场地,电桩所有权归对方公司,将每个月收入按照协议约定比例分给我公司,我们每月缴纳电费,这个电费是入到我公司成本,按协议收到的收入算作其他业务收入是吧
老师我们和别的公司合作新能源汽车充电业务,我们只负责提供场地,其余的他们负责,产生的电费也由他们负责,电费他们打到我公司账户,我公司交纳。协议规定按照收入分给我公司,想问您这个电费我公司不能入成本对吧,只能挂往来是吧,还有分给我公司的利润只涉及到所得税是吧
老师我们跟别的公司合作新能源汽车充电业务,协议规定按照收入给我公司分红,产生的电费由他们打到我公司账户,我公司上交,那这个分红收入我怎么处理呢,电费不能入我公司成本是吧
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
我们承包了一栋大楼再进行转租,请问水费电费应该怎么开发票?我们从租户那里收水电费,我们统一交给水电公司
不是客户在这块充电所有的金额是咱们全额开票的。
充电的收入进到对方账户,我们是不是不涉及到开开票,只是他们按照收入的多少分给我们钱
你好,那这个电费钱打到你这儿,你寄方来不计成本是对的。
你只按照你的提成确认收入。
收入只是涉及到所得税是吧,借银行贷其他业务收入是吧
贷方还有应交税费呢,需要交增值税呢,还需要。
为什么还要交增值税,我们是按照协议分这个收入,我理解的是分红
你好首先咱是提供场地属于提供场地的这个收入。 给你的这个提成的这个钱就相当于是咱场地的租赁费。
这个不属于分红,因为咱实际的业务相当于咱租赁这个地方。
我们没有租赁协议呀,只是有个合作协议,如果是租赁我们是不是还要给对方开租赁发票,可是这个金额也不确定
你这个业务的你这个业务的本质属于场地租赁。没有合同协议也是。发票的问题,双方按合同约定处理。
对方不找我们要票的话,我们就按无票收入申报增值税是吧,税率是9吗,那如果要票呢我这个票怎么开,开什么项目呢
对的你这个描述是正确的如果要发票咱就开经营租赁的发票。
老师刚其他老师有说分给我公司的这个钱做投资收益
你这个等于是你的场地租赁不属于分红。
那如果要票需要交印花税是吧,不要票呢是否还交,申报表这个收入填到哪里呢
需要交印花税的就按照实际金额交,因为你没有协议,要有协议就按协议金额。
那就是开不开票我都要按照分给我的收入交印花税是吧,那这个收入我在申报时是按照不动产经营租赁申报是吗
那你这两个描述是正确的。
开票的话我们的授信额度不够,需要上传附件才能调整,那是上传这个协议吗
上传你这个合同或者协议就可以。