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公司储备人才出国留学取得专票是否可以抵扣,会计分录怎么处理,计入职工教育经费吗,所得税怎么处理?

2024-03-18 13:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-03-18 13:27

借管理费用 借进项 贷银行存款 这个按利润申报所得税,看利润表上的利润

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借管理费用 借进项 贷银行存款 这个按利润申报所得税,看利润表上的利润
2024-03-18
你好,不用做调整的分录。
2021-05-06
善意取得虚开发票,进项税额转出的金额,可计入对应成本 / 费用,全额税前扣除(所得税认可,不用纳税调增);增值税只补税,无滞纳金、无罚款。 会计分录(举例:购入货物不含税 10 万,进项税 1.3 万,当月做转出): 借:库存商品 / 主营业务成本 / 管理费用 13000 贷:应交税费 — 应交增值税(进项税额转出) 13000 缴税时:借:应交税费 - 未交增值税 13000 贷:银行存款 13000 企业所得税:转出的 1.3 万税额,和原不含税成本合计,一起算成本费用税前扣除;只需要留存好真实交易的合同、付款回单、入库单等资料备查即可,不用额外调账。 补充:如果是以前年度的进项转出,分录把成本 / 费用换成「以前年度损益调整」即可,转出的税额同样能在对应年度税前扣除。
2025-12-24
学员你好,已经认证的税额做进项税额转出,这个金额如果不大直接调整当期的费用,不在调整21年费用了,因为对方会在当年给你开红票 金额大需要调整2021年已经汇算清缴的企业所得税,补交所得税有滞纳金,金额大报告也得调整的
2022-11-05
你好 借:固定资产  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款等看没看 只需要做这一笔分录就好了 
2023-07-04
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