你现在销售就按13%交税就是

一般纳税人销售自己使用过的2009年1月1日以前购入的固定资产,依照3%征收率减按2%征收增值税,2009年1.1是什么历史,还有营改增是说的这个时间吗
今年小规模纳税人的增值税是不是按照1%计算,谢谢老师,那如果销售自己使用过的固定资产,是按照2%的税率。还是按照1%的税率呀
老师,“销售自己使用过的2009年1月1日以后购进或者自制的固定资产,按照适用税率征收增值税”这个税率是多少,从哪里找,是固定税率还是不同物品税率不同
老师,销售自己使用过的物品是法定免税项目,必物品仅仅指动产,但又学了一个销售使用过的不得抵扣或未抵扣或的进项税额的固定资产依照3%征收率减按2%征增值税,两者有矛盾吧
2008年12月31日以前未纳入扩大增值税抵扣范围试点的纳税人,销售自己使用过的2008年12月31日以前购进或者自制的固定资产,按照3%征收率减按2%征收增值税 老师这个文件怎么理解。 现在是22年一般纳税人之前是小规模纳税人报税,可以按照3%征收率减按2%征收增值税的吗
您好,办理出口退税。货款未收齐,可以先办理退税的吗
我公司融资租赁售后回租型企业,给客户放款202900元,客户每月支付我公司租金7959.28元(第一月本金3902.97,利息4056.36元),为给客户放款,我司该笔资金成本是每月需要支付其他公司利息费用的,假设这个月需要支付利息1910.22元,那么我们需要缴纳增值税是(4056.36-1910.22)/1.01✖️0.01么,不考虑免税的情况下。上面收到利息确认收入,和支付利息,确认费用分录分别怎么写
老师,请问一下固定资产账面价值在什么情况下会出现负数,除了折旧折多了,还有什么原因
公司卖猪肉的, 卖出去的猪肉因为变质所以退回,销售退回,客户对我们罚款,如何做分录
老师好,开票的时候,技术服务费,信息系统服务和软件开发服务,同一家公司,有的时候开混了,会有啥问题么
老师:广告服务*广告发布费 属于宣传费吗 这个作为成本是不是只能按照全年收入的15%占比作为成本
税务电话过来补税金,应申报不含税收入1653396.91元,销项税额214941.6元。当期申报不含税收入1295222.99元,销项税额157701.58元,应补收入358173.92元,销项税额是358173.92*0.13=46562.61元?
请问老师员工只交社保不交医保这个可以吗?有强制交医保吗?
两个公司之间可以相互借款吗
请问下公司是自然人独资企业,法人代表都是同一人,没有员工,能不能用法人代表申报个税
老师,如果适用简易办法就有税率优惠,不用简易办法就是13%吗
是的,就是那个意思的哈
好的,谢谢老师
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