可以的,可以这么做。

你好,请教一下,去年新开的外贸公司,出口了三个单证,但是今年1月份才开销项票出来,出口退税也没有申报到,请问是不是今年4月份就需要把上一年出口的全部办好退税,下个月5月份就不能申报到了,是这样吗?
我公司今年2月申请第一次出口退税,已经审核完毕但说要等到下一次出口退税申请才会把第一次申请的退税退回来,这是什么原因?怎么做账务处理?我本月申请了政策性留底退税,管理员问我出口的进项有没有分开算?那我现在用成本倒推分开,可以吗?
请问我公司12月份出口汽车,已报关,但是没有申请出口退税呢,且对应的进项票2024.1月份才开,这些已出口的报关单是必须也要做在2023年吗?确认收入吗?
请问出口公司,2月出口已开票,但是没有申请退税,并且2月的进项已全部抵扣,3月也没申请,还能在4月申请退税吗?
请问,6月份销售的货物出口,发票进项这个月开来的,销售发票也是这个月开,那申请出口退税只能下个月报了增值税以后才能申请出口退税吗?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
但是这种是针对生产型公司的吧,如果是贸易公司呢,2月抵扣了怎么办
你选择的退税勾选还是抵扣勾选的。
抵扣勾选,退税勾选也是在进项抵扣那里操作的吗?
对的对的,都是在这里面的。
猫的话不会出现你那种情况,他选择的都是退税,勾选他不可能抵扣,勾选他抵扣股权这个发票都没法使用了。
商贸的话不可能出现这种。
商贸公司免税不退税,所以商贸公司出口对应的进项是勾选不抵扣吗?商贸公司是不存在退税的,对吗?
你好,商贸人家也有退税,他选择的是退税狗。
他选择的是退税勾选。
“外贸企业出口退税,不小心把取得的专票全部做抵扣认证、没有做退税认证,怎么挽救呢”,这是原问题。他是做了抵扣勾选。
你好,开红字信息表,让对方给你开红字发票,再重新开,再重新选择退税勾选。
就是要做进项转出,是吗?
对的,是的。是这么做的
老师,如果是生产型公司,涉及到外购品报关的,这些外购品对应的进项也是要选退税认证吗,能选抵扣认证当成内销产品的进项吗?
不可以的,你这个不能退税,按照免税来,要么选择进项认真抵扣,然后要么选择不抵扣,勾选直接加税,合计做。
就是说有两种选择,对吗?一种是勾选退税认证,另外一种是勾选抵扣认证选择不抵扣。
他不允许你们退税,你选择不了退税勾选的。也就是说没有这个选项。
我们是生产型企业,有自产的,也有外购的,他能分出来吗?
好,你们自己能分出来的。