您好, 有影响 你这么做账是不对的

老师,请问下,现在开普通发票,免税的,我们做收入是不用价税分离,直接含税做收入吗?所得税的时候,也算含税收入吗?
老师,因为我们有个未开票的收入。我们在年底汇总的时候,发现主营业务收入和开票汇总的不含税数据,有差额,差额就是未开票确认的收入,这种情况怎么办
老师,我们是酒店行业,有一些散客交完钱会不开发票,现在是想把不开发票的这个钱,我们自己给开出来。这样我们单位就不存在未开票收入税了,您看这样对税务有影响没有
老师,我们企业确认收入每个月都是分摊的,本月我们分摊了一百多万的收入,但是这个月我们开了二百多万的发票,报增值税的时候二百多万是否有什么问题呢
老师,我们是小微企业建筑公司,我们公司就是按照开票确认收入的,不是按照完工百分百法,做年度汇算清缴的时候不是按照税务口径完工百分百法计算收入吗?我们这个都是按照开票确认收入的(会计和税法报的都一致)
1、企业所得税汇算清缴职工福利费扣除标准为实发工资*14% 对吗 2、工资薪金指的是"应付职工薪酬—工资"科目当年发生额 对吗
老师 我现在在一家大酒店做收入会计 要进行营业日报表的稽核 就是根据前台当天早上交来的前天的纸质单据和酒店收银系统里面的营业日报表进行核对 找出问题并改正 请问具体怎样发现稽核营业日报表呢 具体方法和步骤是什么呢
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
酒店(一般纳税人)会计从批发零售商那里取得增值税普通免税的发票 能抵扣进项税额吗
请问香肠发票项目怎么开
你好,老师,非盈利社会团体账务处理在中级的哪个部分有详细讲解?
请问老师,我们公司是做刹车片的,料工费分配到入库产品中,选择哪一种分配方式比较合理?
半成品和在产品有什么区别?
我们有个项目挂靠别的单位 我们给他们开了一部分发票 剩余一部分发票另外一个分包方开 剩余的分包方还给我们开一点 这样弄可以吗
老师,我们之前会计是这样做的,因为之前开票少,都是以收据确认的,所以就没有,现在开票多了,那我就价税分离吧,但是增值税报表都是价税分离的,以前没分离的影响吗
没事,以前的就不需要再处理了
好的,谢谢老师啦
不客气,帮忙给个五星好评