您好, 有影响 你这么做账是不对的

老师,请问下,现在开普通发票,免税的,我们做收入是不用价税分离,直接含税做收入吗?所得税的时候,也算含税收入吗?
老师,因为我们有个未开票的收入。我们在年底汇总的时候,发现主营业务收入和开票汇总的不含税数据,有差额,差额就是未开票确认的收入,这种情况怎么办
老师,我们是酒店行业,有一些散客交完钱会不开发票,现在是想把不开发票的这个钱,我们自己给开出来。这样我们单位就不存在未开票收入税了,您看这样对税务有影响没有
老师,我们企业确认收入每个月都是分摊的,本月我们分摊了一百多万的收入,但是这个月我们开了二百多万的发票,报增值税的时候二百多万是否有什么问题呢
老师,我们是小微企业建筑公司,我们公司就是按照开票确认收入的,不是按照完工百分百法,做年度汇算清缴的时候不是按照税务口径完工百分百法计算收入吗?我们这个都是按照开票确认收入的(会计和税法报的都一致)
老师,我们之前会计是这样做的,因为之前开票少,都是以收据确认的,所以就没有,现在开票多了,那我就价税分离吧,但是增值税报表都是价税分离的,以前没分离的影响吗
没事,以前的就不需要再处理了
好的,谢谢老师啦
不客气,帮忙给个五星好评