您好, 有影响 你这么做账是不对的
老师,请问下,现在开普通发票,免税的,我们做收入是不用价税分离,直接含税做收入吗?所得税的时候,也算含税收入吗?
老师,因为我们有个未开票的收入。我们在年底汇总的时候,发现主营业务收入和开票汇总的不含税数据,有差额,差额就是未开票确认的收入,这种情况怎么办
老师,我们是酒店行业,有一些散客交完钱会不开发票,现在是想把不开发票的这个钱,我们自己给开出来。这样我们单位就不存在未开票收入税了,您看这样对税务有影响没有
老师,我们企业确认收入每个月都是分摊的,本月我们分摊了一百多万的收入,但是这个月我们开了二百多万的发票,报增值税的时候二百多万是否有什么问题呢
老师,我们是小微企业建筑公司,我们公司就是按照开票确认收入的,不是按照完工百分百法,做年度汇算清缴的时候不是按照税务口径完工百分百法计算收入吗?我们这个都是按照开票确认收入的(会计和税法报的都一致)
老师,公司的一般户是3.4年前开的,一直没在税局备案,现在备案能把开户时间写成最近吗
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
您好,需要一张社保差额补征计提表,不是分录,是一张表,用来计提分录的表,懂得老师发我下图片就行,没有的老师就不用回复了
老师3季度企业所得税申报,应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢?
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,总金额是 1000,已收 6000,欠款 4000,我们要返 45% 给那个团队,至于欠款的钱,团队就直接在返佣哪里抵扣了,膏方成本是 500 元,请问做内账,这个要怎么样做分录?
老师,我们之前会计是这样做的,因为之前开票少,都是以收据确认的,所以就没有,现在开票多了,那我就价税分离吧,但是增值税报表都是价税分离的,以前没分离的影响吗
没事,以前的就不需要再处理了
好的,谢谢老师啦
不客气,帮忙给个五星好评