同学你好 你购进进口的要先做进口申报
老师好,我们作为生产型进出口企业,业务模式中有来料加工、一般贸易,同时还会直接进口成品内销。请问关于来料加工生产时,会在国内采购一些辅料,定期做进项转出。因为我们还有进口的成品内销会进项抵扣,我们就将所有可以抵扣的进项都抵扣了,该转出的也转出。一般贸易出口时,我们就没有申请退税了。这样是否可以呢?
老师好!我想问一下,销售出口(正常报关)的产品,都要开出口发票吗?我司是加工出口,但也有部份是外采成品再出口。我们能申请的退税是我司加工生产出口的产品,外采再出口的不能申请退税,那这些外采的成品我们报关出口后,可以不开发票吗?然后我不用这部份产品做进项转出也不申请退税?
老师,我们接的中建的出口香港产品做生产 但是中建报关出口,现在我们需要买一种原材料是指定香港的公司买,这样采购进口进项,没有出口申报,这逻辑问题吗
老师 咨询个问题 我们生产出口 有票报关单上指运港是中国境内-长沙金霞报税物流园区后再出口 商品编码:55091200 。问货代要了出境备案清单,但备案清单上没有我们的商品编码,这个我们申报出口退税可以吗。
请问老师,我们是内贸公司,在国内只有人民币户头,现在有一个客户是香港的,跟我们签了货物采购合同,对方只能付外币,而且货物我们是直接让国外厂家发给香港客户,不涉及进出口报关,请问如何收这笔钱,另外我们设计交税吗?
刚领营业执照,有效期起:是发证时间吗
请教一下老师,我利润表净利润是5万块钱,但是需要缴纳6万多块钱的增值税,那我这个月不是亏了吗?
老师,小规模劳务派遣公司,劳务派遣费20万,代付员工工资社保80万,全额开票和差额开票的开票名称和税率以及会计分录各是什么
老师,您好~ 想咨询下,公司支付给员工的租车费,属于续签约,一般是按年支付给员工。租赁周期是每年4月到次年4月。去年是支付租金后,每月摊销处理。今年5月才支付这笔费用,这种情况下,4月账上是【4月计提,5月支付,5月摊销】;还是【5月支付,然后4、5月一起摊销】后续月份都正常摊销处理。一般比较合规的做法?
想问下企业所得税年报时候跳出这个怎么解决?增值税申报表和营业收入金额是对的上的,报关金额也是对的上的,但是跳出来这个出口收入不知道哪里来的数据,这种情况怎么解决呢?
企业所得税汇算清缴是不是最好在25日前申报上去啊
现在浦东可以办理那个代账许可证吗?
老师,公司的员工购买了一台笔记本电脑,发票开了个人自己的名字,公司能报销吗
想精通税法,学注会里面的税法和学税务师,哪个有含金量呢?
你好,目前汇算清缴有这个问题。 2024年12月的工资是2025年1月发,个税在2025年2月申报这个没有问题。现在账本和个税申报有差额30.11元 例如 2024年12月记账的应付职工薪酬是9969.89元(这个金额扣除了之前帮代缴员工个税) 2025年2月申报2024年12月工资时是10000元(这个申报数不含代缴员工个税30.11) 这样导致数据差额30.11元,请问汇算清缴时该如何调整比较好?
但只是购进,后续没法核销这进口材料已用完,税局上会有问题吗?
同学你好 为啥没法核销呢
老师,不是要出口才可以核销么?对核销这一块不是很了解
你们进口的这个要出口吗
不出口,进口的原材料跟其他内销原材料一起生产,出货的客户是国内公司,客户那边申报出口
同学你好 不出口的不用核销
那供应商是香港那边,转账给香港,但香港公司派内地公司出货到我司(公司名可能不一致),这样的操作符合税法的要求吗
同学你好 这个可以的哦
老师,税局不是要求三票一流吗?付款香港,内地其他公司送货,这好像没法闭环呀
有进口报关吗 得有进口报关的
这个内地送货,可能不会有进口申报,如果进口申报就可以是吗
这个内地送货,可能不会有进口申报,如果进口申报就可以是吗
对的,没有进口申报就不是进口的了