你好,如果租进来的机械,给销售出去了,那是有问题的。 正常补税不影响纳税信用。没有人上社保,会加大虚开的嫌疑,但不绝对

我想问下您。我们工地租用个人的挖机,签的合同也是和他个人签的。他找了一家可以挂靠的小规模机械工程公司,这家公司可以帮他开一个点的专票。但是这样的话,合同与发票不符合,会不会有税务风险? 你觉得我们是重新签下合同,和他挂靠的这个公司签,到时候公对公转给对方公司,让他朋友从公司再转给他。还是说让他直接去税局代开普票算了?因为我也不确定他挂靠的那家公司有没有挖机租赁的业务。
老师 ,前两天专管员要过去一趟:原因是公司收入少成本多,我们成立半年,2020年9月开始,是分公司,公司做民宿,就是三个公司的业务,我们税务账只有一家就是咨询服务,就是公司收毛坯房装修,然后运营出租出去,我们税务账这块儿就是每单业务只收1000元服务费,这些款前期都是直接到总部一家装修公司,我们本地还没有装修公司,所以走公户转账的也只是到总部装修公司公户,我们税务账只是挂服务费收入和往来,转账的也只是个别客户 大多数客户都是刷POS到总部私卡,合同装修也签的总部,所以我们当地税务账只挂收入是一万六,只有16单,人员工资社保5人,房租办公费一共有13万,专管员找我就是费用大,了解业务,说装修这块儿要报验要给当地留税,不然要稽核,总部总监让我和专管员说的是会返给我们当地,总部只是代收,让当地去交,我想了想感觉总监应该是应付专管员,因为装修公司业务员工资人事关系在总部,费用走那边,他转回来我还不是要交所得税,不过人工材料总部没走账,总部年前让注销分公司,注册子公司,在上星期我已经把子公司注册好了,准备税务报到,现在出了这事,我要不要子公司报到前先跟分公司专管员打声招呼,说我们有子公司,要注销
老师,我们现在遇到一个很大的问题,我们是工程机械租赁公司,之前小规模纳税人的时候,我们接了一个300万的活,由于开票员不专业,一个月开出去一百五十多万,税务局把我们强制变成一般纳税人了,我们公司还欠人家150万的发票,也没有办法取得进项,如果这150开出发票我们的交快20万的税了,老师这种情况下我们应该怎么办呢?
老师我们是去年底成立的小规模公司,有一个400多万的机械设备租赁合同,是购进又租出的,赚差价的 有合同,有完工证,什么都有,而且购进来是普通发票,也没有抵扣 开出去也交税了,税务局为啥说我们虚开呢,我是开票员这对我有影响吗
老师我们是去年9月成立的小规模公司,有几个小的材料合同,有个大的机械合同,机械合同是我们租进来直接就销出去,上游公司带人带机械直接去我们下游公司的工地干活的,材料入库单也有,机械完工证也有,现在税务局说我们涉嫌虚开发票,让我们配合调查,上游公司是去年把机械租赁发票开进来的,我们是去年开了一部分,今年又开了一部分,今年开的这部分还没有交税,专管让我们把税都补上,这个补税了的话对我们公司纳税等级有影响吗,而且我们公司刚成立都是我们股东自己跑业务,也没有什么人员,我们股东还在别的公司交保险,这个会被判定是空壳公司虚开吗?
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老师我们和客户签订了货物合同,又单独签订了运输合同,客户要求单独开具运输发票税率9%,货物由第三方运输,我们在收到第三方的发票后,应给怎样开具给客户呢
普通C30混凝土配合比每方原材料用量: 普硅42.5水泥:240kg 粉煤灰:135kg 聚羧酸减水剂:7.5kg 砼用砂:980kg(换算0.59方) 砼用石:920kg换算0.58方) 麻烦老师看一下表格计算是否正确,如果不正确麻烦您算出正确数据
老师,年终奖发多少合适?
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老师,如果我们真实业务判定为虚开,我们有什么途径可以反对这种判定呢,而且这个对办税员和开票员有什么影响啊
而且进项发票也是普通发票我们都没有抵扣,开出去的事一个点的专用发票也都交税了,为啥说我们虚开虚抵呢
老师能回答一下吗
可以给税务写说明
办税员和开票员,可能会被限制从业
真实的业务是租的设备卖出去了是吗?这样是不可以的
不是卖 是直接租出去了
你们开的发票是几个点的?是不是不是13个点的?
小规模一个点的
你们是不是材料没有实际入库?
材料入库了,还在库里,没出去,也有入库单
还没出去,就开了销售的开发票了吗?
没开,还是库存
那税务让你们补税的理由的证据是什么