你好,这个计入营业外支出,不能税前扣除

我们公司代开的房屋租赁发票,公司承担的税费怎么做账啊,汇算清缴的时候调整吗
请问老师,我单位是餐厅,员工宿舍租个人的,我单位单独支付给房东因开票的个税和房产税500元。放到福利费核算,请问所得税汇算清缴为何调增?
老师,请教下,我公司是小规模服务行业6%的税,老板有租的商铺、商住用房,还有私人住房,就是缺房屋租赁费的发票,房主让我们自己去做代开,即是房屋租赁的税我们自己承单,现,1.各租赁费的税点不是很清楚;2.我6%的销项税,怎么开这房屋租赁税合适?或者要不要开?
老师我们现在有一个情况我们租赁的厂房,企业所得税也是我们给房东承担,这个所得税房东要求我们打到他的个人卡上,不打到发票抬头的单位里,他也是去税务局给我们代开的发票。这个税钱如果从我们公司直接支付给房东个人汇算清缴前可以扣除吧
老师,我单位租的个人房屋做员工寝室,房主代开发票,税我们负担,这税我们做到费用里,汇算清缴要调整吗
房租有发票可以税前扣除呗
是的,房租有发票可以税前扣除的