银行管理费用维修费就可以。

宏大机械制造厂是一家有限责任公司。年终会计结账前,总经理提出要在合法范围内减少企业利润,进行合理避税。与会计主管协商调账事宜一是企业核算方法由分步法改成分批法,生产费用均由完工产品成本承担,调整增加已销产品成本,二是企业公务用车运行维护费中的汽油费,按照燃料费处理,这样管理费用可以转成制造费用,合理避税,该项费用10万元;三是企业支付的工资全部计入基本生产成本,原因是人工就是为生产产品服务的,行政管理人员的工资也应由产品承担,由此“基本生产成本一直接人工"增加30万元。请问:本案例中企业的三种调账是否符合会计相关规定?请分别给出你判定“是或"否"的理
2014年6月A公司自建一设备,购入钢材和电机20万元,税率16%,有增值税专用发票,全部被领用。发生人工工资30万元。于2014年11月份完工。该设备属于生产部门使用。该企业对设备采用双倍余额递减法计提折旧,预计净残值率5%,预计使用寿命5年。2016年发生日常维护修理费10万元,税率16%,有增值税专用发票。2017年1月对其进行改良更换电机,原电机账面价值还有2万元,新购入电机买价8万元,税率16%,有增值税专用发票,更换下来的电机直接报废。另支付安装费1000元,有增值税专用发票税率16%。于18年3月将其报废,出售残值收入2万元,支付清理费用1万元。改良完工,至报废时,又计提了折旧3万元。要求编制:建造时、完工时、支付日常维护修理费时、发生改良时,出售时相关的会计分录。
五、2014年6月A公司自建一设备,购入钢材和电机20万元,税率16%,有增值税专用发票,全部被领用。发生人工工资30万元。于2014年11月份完工。该设备属于生产部门使用。该企业对设备采用双倍余额递减法计提折旧,预计净残值率5%,预计使用寿命5年。2016年发生日常维护修理费10万元,税率16%,有增值税专用发票。2017年1月对其进行改良更换电机,原电机账面价值还有2万元,新购入电机买价8万元,税率16%,有增值税专用发票,更换下来的电机直接报废。另支付安装费1000元,有增值税专用发票税率16%。于18年3月将其报废,出售残值收入2万元,支付清理费用1万元。改良完工,至报废时,又计提了折旧3万元。要求编制:建造时、完工时、支付日常维护修理费时、发生改良时,出售时相关的会计分录。
老师你好,我公司今年发现,去年多计算了维修费2000元,并且款项也支付了给服务商,也计入了去年损失,今年服务商把2000元退回来了,请问我应该如何进行账务处理?是通过调整以前年度损益,还是直接冲红今年的管理费用维修费?如果通过调整以前年度,那么会计分录是什么?如果通过冲红管理费用维修费,那么会计分录又是什么?另外2000元中以抵扣的进项税,需不需要考虑?请详细一点,万分感谢。
老师你好,我公司今年发现,去年多计算了维修费2000元,并且款项也支付了给服务商,也计入了去年损失,今年服务商把2000元退回来了,请问我应该如何进行账务处理?是通过调整以前年度损益,还是直接冲红今年的管理费用维修费?如果通过调整以前年度,那么会计分录是什么?如果通过冲红管理费用维修费,那么会计分录又是什么?另外2000元中以抵扣的进项税,需不需要考虑?去年的会计分录为:借管理费用维修费1834.86应交税费进项税165.16贷银行存款2000请老师解答详细一点,万分感谢。
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
老师,那那个“专项储备”是用来记那些费用的呀?
你好,这个是计提的安全生产经费。
哦哦 好的明白了,谢谢老师的解答
不用客气,工作愉快。