同学你好 填写交的23年所属期的税费和你们的收入

老师 请问个体户工商年报时,营业额或营业收入应该填什么数据呀 我们是核定征收,有手撕发票 但是很久都没有用过了
老师,请问核定征收的个体工商户,2022年开具的普票超过核定的金额,需要交纳增值税吗
个体户核定征收需要填写工商年报 2022年我公司开票额度没有超标 营业收入这块填写多少?
老师,您好,查账发现有一家个体户23年1-3月第一季度有缴纳税款4500元,经查看是23年第一季度核定额为45万,请问是因为22年核定季度额45万,高出了23年政策季度额核定30万的原因吗?那超过不管开了多少发票,都要交4500元吗?
个体工商户核定征收的。23年开发票了,但是没有超过核定征收额度。23年交了22年的个税。工商年报时营业额和纳税总额怎么填呢
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
23年交的22年的个税,就不算纳税总额了
同学你好 对的 因为不是23年所属期的
个体和企业不一样吗。企业的纳税总额是23年度交的实际税额了。包括交纳以前年度的税啊。个体的就是当年交当年的税额吗,就是工商年报的纳税总额。
同学你好 都是一样的 都是当年所属期的应纳税额呀 你可以去看看我们的工商年报的可成
你可以去看看我们的工商年报的课程
老师你好。我就想问下23年实际交的税款中有以前年度的税。这个纳税总额是23年度的属期的税还是23年实际交的的税款
同学你好 这个看的是所属期 就是应该什么时间交的
好的,就是不是实际交的税款呗
对的 是看所属期的呀