2月做账是预付账款
老师,请问下租赁办公室年租金37200元,发生的以下情况,1、未收到租赁发票,先付款的分录 借:预付账款 37200贷:银行存款 37200 2、租金已付5月,但发票仍未收到,每月需要预提 借:管理费用 15500 贷:其他应付款--预提费用 15500 3、租赁有6个月,才收到租赁发票后 借:待摊费用 18600 其他应付款-预提费用18600 贷:预付账款 37200 4、如租赁一年后才收到租赁发票 借:其他应付款--预提费用 37200 贷:预付账款 37200 请老师帮看下 这样做分录对吗
老师,请问2月份付的费用3月份开票,2月份记账是记费用,还是挂其他应收款
@郭老师,郭老师在吗??????办公室续费一个月没收到发票是做其他应付款还是预付账款?
请问,付运输费,1月付款,2月才取得发票,1月做账是计入预付账款还是其他应收款了
老师,我们购买办公桌2月付的款,4月才收到发票了,开票月份是2月,从什么时间开始计提折旧呢? 2月付款时,借:应付账款 5000 贷:银行存款 5000
老师先交房租收到了收据,后面开发票,做账是先按收据直接做费用然后收到发票附后面,还是先按银行回单做其他应收款,收到发票再做费用冲减其他应收款
更换固定资产的零件需要打固定资产入库么
你好老师,去年税务叫修改2023年报补缴稅,我减少主营业务成本200万左右,我的财务系统要做200万调整分录吗?
蓝色通行费纸质专用发票,可以抵扣增值税吗,怎么抵扣,税率?计算方式?
老师,一次交3个月的房租可以不按月摊销一次计入费用吗?这样审计的时候可以吗
#提问#老师25年汇算清缴时年报与第四季度财报不一致,主营业务收入差10元,成本差1万元,管理费用差3万元,这个需要更正第四季度的财报与四季度所得税吗
老师上个月没发工资,这个月发了两个月的工资,这两个月工资在个税上怎么申报呀
老师好!想请问企业厂内不上牌运输车辆,用不用交购置税?请老师提供依据,谢谢!
老师,我想问一下外汇公司有美金账户,科目余额表上美金账户期末余额要和对账单上的期末数一样吗
股权转让有实收资本跟利润,这样转让价格按多少定合适?要交个人所得税吗