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老师您好,我公司是一般纳税人,按月缴纳增值税,2月会计记账:借:水电费收入100,销项税额13,贷:其他应收款113,到3月份才收到款,做账:借:银行存款113,贷:其他应收款113,请问老师,我应该按照2月水电收入在3月15日之前报增值税还是应该按照3月份收到款之后在4月15日之前报增值税?

2023-04-10 10:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-10 10:29

三月份支付吧,不是收到。

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快账用户5226 追问 2023-04-10 10:31

就是说我要在3月15日之前申报2月所属期增值税的时候按水电收入100元申报增值税,老师是这样做吗?

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齐红老师 解答 2023-04-10 10:33

你好,你看下你二月份这个是正确的吗。

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齐红老师 解答 2023-04-10 10:33

12月份收入是不是做反了?

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快账用户5226 追问 2023-04-10 10:37

我们要做应收记账,别人要交我们二月水电费给我们公司,我们会计在二月份立账,借方水电费收入100,销项税额13,贷方其他应收款113,但是我们三月份才收到款,在三月做账,借银行存款113,贷方其他应收款113,这样做账没问题吧?

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快账用户5226 追问 2023-04-10 10:39

二月立账就是,借方其他业务收入/水电费100,销项税额13,贷其他应收款113

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齐红老师 解答 2023-04-10 10:40

你单位是代收代付的吗?你再确认一下,你这个收入做对了没有。

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齐红老师 解答 2023-04-10 10:40

本人收入应该是结其他应收款, 贷主营业务收入,应交税费,应交增值税销项。

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快账用户5226 追问 2023-04-10 10:49

二月分录写错了,应该是借方其他应收款113,贷其他业务收入/水电费100,应交税费应交增值税销项税额13,我们二月应收立账,三月才收到款,我们公司是生产企业,出租厂房给租户,租户交水电给我公司,我公司再交给供电局和水公司

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快账用户5226 追问 2023-04-10 10:50

老师,那这种情况,我们应该在哪个所属期交税

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齐红老师 解答 2023-04-10 10:52

你好,在二月份儿就得交增值税的。

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快账用户5226 追问 2023-04-10 10:55

就是列入收入可以了就得交税了是吗

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齐红老师 解答 2023-04-10 10:57

对的,是的,是这么理解,是这么做的。

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快账用户5226 追问 2023-04-10 11:08

好的,那这种收入要交印花税的吗

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齐红老师 解答 2023-04-10 11:14

你好,你们单位是物业公司的话,不需要缴纳。

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快账用户5226 追问 2023-04-10 11:16

老师,我们不是物业公司,我们是生产企业,因生产规模缩小,出租了厂房宿舍给租户,所以才有水电收入,这种按交印花税吗

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齐红老师 解答 2023-04-10 11:17

这个也不需要缴纳的。

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快账用户5226 追问 2023-04-10 11:18

好的,谢谢老师的解答

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齐红老师 解答 2023-04-10 11:20

不用客气,工作愉快

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三月份支付吧,不是收到。
2023-04-10
借预收账款贷、银行存款。
2024-06-20
您好,增值税按照预收账款贷方减去退款的差额计提
2023-08-16
您好,没错的,就是这么做的。
2023-11-07
计提电费时 6 月计提正确:借:制造费用 - 电费 113,贷:应付账款 - 供电局 113。 7 月缴纳时 缴纳分录:借:应付账款 - 供电局 113,贷:银行存款 113。 对于含别家需收回的电费和增值税: 假设收回别家的电费为 A(不含税),增值税为 B。 应做分录:借:应收账款(A %2B B),贷:制造费用 - 电费 A,贷:应交税费 - 应交增值税(销项税额)B。 制造费用结转 制造费用结转时,正常是将制造费用借方余额结转到生产成本。 由于上述操作导致制造费用出现贷方余额,需要先将制造费用贷方余额调整到借方,即做一笔与之前相反的分录(金额相同),使制造费用余额为 0 后,再做结转分录:借:生产成本,贷:制造费用。
2024-11-14
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