三月份支付吧,不是收到。

老师您好,我公司是一般纳税人,按月缴纳增值税,2月会计记账:借:水电费收入100,销项税额13,贷:其他应收款113,到3月份才收到款,做账:借:银行存款113,贷:其他应收款113,请问老师,我应该按照2月水电收入在3月15日之前报增值税还是应该按照3月份收到款之后在4月15日之前报增值税?
老师好,我们是校外教育培训机构。一般当月收的报名费计入预收账款,借:银行存,贷:预收,应交税费增值税,计提了相应的增值税。但是假如当月有退费,我一般都是借:预收,贷:银存。 那请问当月预收账款有借有贷,那会不会影响当月要计提的增值税? 当月增值税应该按照预收账款的借贷差金额来确认,还是按照预收贷方金额来确认?
老师,就是就是我们是一般纳税人,做账的话,收入的账务处理是,借,应收/银行/现金/预收/其他应付款,贷,主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税额,,收到支出专票,借,主营业务成本,应交税费-应交增值税-进项税额,贷,银行存款/库存现金/应付账款/其他应收款,次月15号前交税后,借,应交税费-销项税额,贷,银行存款,应交税款-进项税费,是不是这样老师,如果是这样话,是不是我这边收到3000专票,进项占了169.81,成本只有2830.19。老师
老师,我们建筑工程公司(一般纳税人),工程已完成,未收到工程款所以发票未开具给对方,2023年3月因工程已完工,按无票收入申报增值税了(金额100万),10月份时收到工程款(100万)把发票开给对方了,请问一下,3月无票收入申报的怎么做会计分录和10月份开具发票时怎么做会计分录,麻烦老师看一下分录对吗?谢谢(1)3月份无票收入申报分录:借:应收账款贷:主营业务收入贷:应交增值税~销项(2)10月份收到工程款:借:银行存款贷:应收账款冲红10月份开具3月份无票收入申报的100万发票:借:应收账款(红字)贷:主营业务收入(红字)贷:应交增值税~销(红字)再按开具的发票做一笔正确分录:借:应收账款贷:主营业务收入贷:应交增值税~销老师这样做会计分录对吗?
请问一下:刚入职一家公司,之前的老会计做的会计分录是下面这样,请问是对的吗? 6月10日银行收到客户打款10元(含税),7月5日开销项发票10元(含税),然后老会计6月份她做的账是: 借:银行存款10元,贷:应收账款10元, 重点来了同时确认收入:借应收账款10元,贷:主营业务收入10元。然后到了7月份的时候,开的发票不需要确认收入,他说6月份的时候已经确认收入了,按照银行流水来确认收入,不是按照开票来确认收入,他说这是公司的内账,应该按照银行流水为准。请问这样子是正确的吗?
老师你好,我给一个公司全职另一个公司兼职,兼职的公司也要在该公司的自然人电子税务局添加我的信息吗,也要在这个兼职的公司报一次个税是不是
老师,我4月份开出去一份专票,5月份发现开错了,我开票系统里面冲红,重新开具,账务怎么处理?
想要了解公司经营情况要看哪些账,避免作假。
直接登记、登记机关是民政局的民非年检审核是去社会组织服务中心办吗?是截止3月底吗?可是现在已经5月了,还能办吗?
老师,给员工交的社保,年度汇算清缴,该填在职工薪酬支出哪一栏次呢
老师,营业执照地址变更,税务也要变更,那么银行呢?
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就是说我要在3月15日之前申报2月所属期增值税的时候按水电收入100元申报增值税,老师是这样做吗?
你好,你看下你二月份这个是正确的吗。
12月份收入是不是做反了?
我们要做应收记账,别人要交我们二月水电费给我们公司,我们会计在二月份立账,借方水电费收入100,销项税额13,贷方其他应收款113,但是我们三月份才收到款,在三月做账,借银行存款113,贷方其他应收款113,这样做账没问题吧?
二月立账就是,借方其他业务收入/水电费100,销项税额13,贷其他应收款113
你单位是代收代付的吗?你再确认一下,你这个收入做对了没有。
本人收入应该是结其他应收款, 贷主营业务收入,应交税费,应交增值税销项。
二月分录写错了,应该是借方其他应收款113,贷其他业务收入/水电费100,应交税费应交增值税销项税额13,我们二月应收立账,三月才收到款,我们公司是生产企业,出租厂房给租户,租户交水电给我公司,我公司再交给供电局和水公司
老师,那这种情况,我们应该在哪个所属期交税
你好,在二月份儿就得交增值税的。
就是列入收入可以了就得交税了是吗
对的,是的,是这么理解,是这么做的。
好的,那这种收入要交印花税的吗
你好,你们单位是物业公司的话,不需要缴纳。
老师,我们不是物业公司,我们是生产企业,因生产规模缩小,出租了厂房宿舍给租户,所以才有水电收入,这种按交印花税吗
这个也不需要缴纳的。
好的,谢谢老师的解答
不用客气,工作愉快