你好,那你几月份收到的桌椅?

老师好 ,请问一下公司买了一套家具,款项是3月支付的,发票和家具是6月份送到公司的,3月份付款时的分录如果有设预付账款是不是应该是借:预付账款 贷:银行存款,如果没有设预付账款科目是不是应该是借:应付账款 贷:银行存款 6月份收货及发票时借:固定资产 贷:预付账款或者应付账款,7月份计提折旧时借:管理费用-折旧费 贷:累计折旧
好,货物什么时间到的,货物和发票一块到的话,借库存商品应交税费、应交增值税进项贷应付账款,付款之后借应付账款贷银行存款 老师,7月份付的货款,发票有一份是今年2月份开给我们的,有一份是今年3月份开给我们公司的,7月份的账怎么做分录@郭老师
老师,公司购买了一间办公室,这个入固定资产吗,需要计提净残值吗,净残值是5%吗,还有,我是2月付款,发票是9月才到,我折旧应该从几月份计提呢,谢谢
老师,我们买的办公桌2月开的发票,4月才收到了,4月入账的话,应该从几月开始计提折旧呢?
老师,我们购买办公桌2月付的款,4月才收到发票了,开票月份是2月,从什么时间开始计提折旧呢? 2月付款时,借:应付账款 5000 贷:银行存款 5000
老师,员工个人自己买社保,现在公司没有给他买社保,后期他投诉公司不给他买社保,公司还要给他补交? 一开始他,他说自己买,实际没买,离职了,又投诉公司不给他买社保
老师,我们是生产制造业,生产加销售的,现在是按发出的商品确认收入,还是按开的发票确认收入呢? 如果按发出商品确认收入,那后期开发票怎么做账呢
小白求解,倒推成本是怎么倒推的?期初材料+本期购入材料-期末盘点材料=领料是吗?然后领料+人工+制造费用全部结转到产成品吗?用不用分到在产品中?在产品我不知道具体的数
老师,制造企业车间统计工作内容有哪些?
老师想问一下,开证书的服务费需要怎样的营业范围?
一个月扣好几个月的公积金,怎么在公积金系统查单位和个人共各扣多少
22年公司因资质补充人员 找人才市场要了一个人才信息过来 为其申报个税及社保 现人才申诉我公司乱报个税 我们并不知情人才市场未经人才允许拿到的信息 税务局通知我们去整改 一般要怎么处理?
老师好,云信的付款时间是以单据流转时间还是支付时间为准啊?我们跟供应商有纠纷,主要是为了统计是否是先票后款
老师,请问下员工体检,个人抬头,会计入账进福利费吗?需要合并工资申报吗
老师,公司应付和预付都记到应付账款里了,而且不好区别开比较混乱,现在应付账款是负数余额,我编制报表应该怎么办啊?
3月份收到货的
四月份就可以开始折旧的。
那就4月计入固定资产,当月开始计提折旧对吧
对的,是的,是这么做的。
好的。电视机和支架同时买的,开的两张发票,支架需要计入固定资产吗?
啊,两个一块使用的可以啊。
好的 两个都计入固定资产
对的,是的,都是做在建工程,完工之后一块转固定资产。
我们是自用的
自己使用的才做固定资产 你销售出去的属于库存商品。
嗯嗯。那固定资产入账金额有规定吗?
好,这个没有金额限制。
好的,这些老师
谢谢老师
不用客气,工作愉快