你好 这个是根地方定的,因为你这个是核定的税率,你直接打电话和你当地12366核实下税率
老师,国有企业不归税务局管吗,为什么他们把我们发票丢了,喊我们走税务局出证明,在我了解政策中,发票丢了,用我们销售方记账联加盖发票专用章复印件给他们作为记账凭证就行了,但是这家国有企业非说这样不行,要重新开,要么就是税务局出证明,重新开涉及到我们重复交税,红冲的话,我们开给他发票是一般纳税人6个点税率开,但是现在我们又是小规模1个点,税率都不一样了,又红冲不到,打电话给专管员,专管员说如果管理他们税务局非要喊税务局出证明,请他们管理部门这个理由上来,我们根据他们理由回复。专管员都拿他们无语了,国家税务总局2020年1号文件第四条就写有发票丢失用销售方的记账联复印加盖发票专用章做账就行,我就在我想,他们国有企业不适用国家税务总局相关规定吗
各位老师,大家早上好,以个人名义赠送的机械设备,需要视同销售,这个就是老板他个人到税务局开发票给被赠送方的对吗,那么这些机械设备在收到发票以后可以入账吗,是二手机械。在做视同销售的时候,进行评估就是找第三方公司出书面材料,对吗,请各位老师指点一下,谢谢
各位老师大家好,我们公司是做农业苗木的,然后自产自销的企业,是购进苗木的时候,是从农户个人手里购进的,然后付款的时候,计入到:借:预付账款-张三,贷:银行存款,然后:因为是个人吗,我们公司开收购发票还是对方开给我们发票呢,比如收到发票,借生物性资产,贷:预付账款,重点是销售结转成本这一块怎么做账务处理呢,老师们指点一下,谢谢
各位老师大家好,我们是公司,对方是个人,现在购进了一些零件设备,是30000元,然后对方让用私户付款给他,他不开发票进来,但是我们是用公户转账给他,让他到税务局代开发票进来,普票发票,他说税务局要4个点的税点,买卖销售行为,个人代发票,普票还是1个点和税点,这个是全国统一的,还是根据地方而定的老师,请老师们赐教一下,谢谢
各位老师,大家好,我们公司是生产保温箱的,然后老板购进原材料 ,对方公司说他们是一般纳税人,然后每次购进材料的款项都是老板给人家转私户,一年之中从来不开发票,如果开发票,人家让老板补税点,他们让补13个点的税点,针对这种业务我该怎么处理呢,请老师们指点一下,谢谢
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
老师像这种的我们要怎么做账!!!当时老板直接用私户的钱打入对方私户上的,不是打这家公司公户!!!而且当时对方私户户名也不是他们公司法人,这个要怎么处理?
你好,请教一下,如果工资延后发放了,2个月发一次了。个税先申报了,跟实际发放不符,有没有关系。。怎么取数[笑哭R][笑哭R]
老师以30000元标准,然后开增值税普票,增值税就是30000*0.01=300,然后附加税300*0.1=30,合计就是330元和税额对吗
计算逻辑是对的呢,不过有些地方政策。 个人开票也可以享受小规模纳税人政策