对的,是的。工资的,需要填写职工薪酬明细表。

请问,所得税汇算时填A105050 职工薪酬支出及纳税调整明细表,填这张表是计入管理费用-研发费用(人员工资)是否需要在A105050这张表填列呢
研发费用里的职工薪酬,要填入A105050职工薪酬支出及纳税调整表吗?我在A104000期间费用明细表里,已经将所有的研发费用填入“管理费用—研究费用”里去了
期间费用明细表里面职工薪酬有数据的话,就要填职工薪酬及纳税调整明细表吗
老师,汇算清缴申报表A105050职工薪酬纳税调整表里的工资薪金支出数据有包含研发费用里工资薪金和五险一金的数据,那在A107012研发费用加计扣除优惠明细表里填列研发活动费用明细的时候还在再一次填写研发人工的工资薪金及五险一金的数据么
老师,您好,请问企业所得税汇算清缴时,A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表 这里按科目余额表的销售费用,管理费用,财务费用,明细去填吗、》与A104000期间费用明细表填写的一致?
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
老师,那请问,我公司发生的研发费用,在A1040000期间费用明细表里,是不是填在“管理费用—研究费用”里面呢
对的,是的,需要填写。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。