你好,您当时是怎么作证呢?

我报年度企业所得税,之前交印花税产生滞纳金0.02分,我做账直接把滞纳金跟印花税计入管理费用~印花税里面了,导致现在纳税调整项目明细表让我在滞纳金、加收利息那栏填0.02,我直接在营业外收入那里也填了0.02,但是我企业年报利润总额就多了0.02分,减去调整的0.02分,最终纳税调整所得跟我利润表一样,管理费用那里不需要管吗?
21年6月一笔70的财务费用账做反了,现在报21年年报,22年账调整可以吗,分录怎么写,然后在21年纳税调整其他吗改行吗
老师,22年我们没有收入只有一笔销售费用158元,年度所得税表是不是要调增,年度财务报表也要变是吗?怎么做调增多分录 ,包括涉及年度财务报表的数值
老师,好。要是汇算前,像23年3月,交22年的税有滞纳金,22年的汇算用调增吗?哪要是23年8月交22的税有滞纳金,我这个汇算时,这个滞纳金,又该怎么调,
老师我们审计22年报汇算和22年四季度报表不一样,费用调增利润调减了,我只要更正财务报表吗?22年四季度所得税报表要不要更正?
老师,收到一张装修工人代开的人工费发票,金额在4000元以下,那么交税交多少,产生的税是不是要在支付给人工的付款里扣除再发
老师好,我们交给厂家的保证金,产生的利息1千多,这笔款需要交税吗,厂家无法出具说明,只是给钱了。
个人把车辆租给公司,个人代开发票,这个税费怎么交?
暂估费用的会计分路
老师,公司购固定资产复印机要不要交印花税,还有公司车辆购保险化了1万多这个要交印花税不
老师你好,我单位3月发了两个月工资,提前发了4月的工资,这样员工就要缴纳个人所得税了,按理说只发一个月是不交的。提前发后,有没有办法3月可以不缴纳个人所得税。因为4月份不发工资了。
老师您好,劳务费公司不想交可以找票吗
新公司法,实缴制,假如注册资金50万,5年内实缴,这个钱是一直要留在公司账上吗?
老师 个体工商户报经营所得的时候 成本费用那里填写的数里面含着经营者每年可以扣除的那6万元即每月可以扣除的那5000元吗?
什么原始凭证可以证明是属于团建费或者业务招待费呢
我做的借:营业费用,贷:应付账款
借应付账款 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
只调利润分配就可以吗?不用补缴税款吗?
如果你账上是亏损的,就不涉及到税费
我账上是盈利的
那需要补提企业所得税的
那就要调22年的年报表补税喽!
对,没错了,就是这个意思
怎么样才能不调以前年度报表,做到今年账里,缴税款也可以
借所得税费用 贷银行存款
老师,不太明白
就是你交税的时候直接这么做就可以
所得税费用怎么算,银行存款不想出这笔钱,当时记错了,多记了,老板说做平就行
您的意思是不想补税是吗?
嗯,2019年到2022年税局查账,调了所得税,补缴了,现在就想把这笔多记的费用欠款做平
借应付账款 贷以前年度损益调整(冲销多计提的费用) 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
这样是不是就把多记的做到今年补缴所得税了
但是你们实际不也是补企业所得税了吗