您好,首付款不是,是借资产科目,未确认融资费用,贷长期应付款,银行存款(首付款)

老师,新租赁总则:先用银行支付了一笔2万,可以做借:预付账款2 贷:银行存款2 这里的现金流预付账款,支付其他与筹资活动相关 等到月末的时候做一笔登录 借:租赁负债-应付租赁付款额 3 预付账款2 应付账款1 这样做分录对吗 还是第一笔需要改为借:银行存款2 贷:租赁负债-应付租赁付款额
老师,请教一个工作上碰到的问题,业务描述:A公司2023年3月与和B公司签订车辆融资租赁合同,车辆为总租金为518820元,分24期支付,第1-4期租金为15520元,第5-12期租金为16720元,第13-24期租金为17520元,总计406080, 1、A公司租赁开始日: 借:固定资产--融资租入固定资产409057(B公司提供的购入车款+购置税)是不是和上面的406080相比,用406080? 未确认融资费用 2者之差 贷:长期应付款--应付融资租赁款(最低租赁付款额) 518820 2、支付第一笔保证金时: 3、借:长期应付款-应付融资租赁款 112740 4、贷:银行存款112740 5、支付第一期租金: 借:长期应付款--应付融资租赁款 15520(按合同约定第一笔租金款,也是发票金额) 贷:银行存款 15520 3、收到第一期和运融资租赁费专用发票时:计提融资租赁资产的折旧(安租期24期算): 借:管理费用-融资租入固定资产折旧 15520(发票金额,贷:累计折旧,但是我们按入账固定资产算出的折旧是406080*0.95/24-16074,这2者之间的差额怎么处理
请问老师一个汽车租工作的问题,业务描述:A公司2023年3月与和B公司签订车辆融资租赁合同,合同总租金为518820元,分24期支付,第1-4期租金为15520元,第5-12期租金为16720元,第13-24期租金为17520元,总计406080,B公司给A公司提供了车价+购置税金额合计409057 1、A公司租赁开始日: 借:固定资产--融资租入固定资产409057(B公司提供的购入车款+购置税) 未确认融资费用 109763 贷:长期应付款--应付融资租赁款(合同金额)518820 2、支付第一笔预付款时: 3、借:长期应付款-应付融资租赁款 112740 4、贷:银行存款112740 5、支付第一期租金: 借:长期应付款--应付融资租赁款 15520(按合同约定第一笔租金款,也是发票金额) 贷:银行存款 15520 3、收到第一期和运融资租赁费专用发票时(发票金额15520)怎么做账?
请教老师一个汽车租赁的问题,业务描述:A公司2023年3月与和B公司签订车辆融资租赁合同,合同总租金为518820元,分24期支付,第1-4期租金为15520元,第5-12期租金为16720元,第13-24期租金为17520元,总计406080,B公司给A公司提供了车价+购置税金额合计409057 1、A公司租赁开始日: 借:固定资产--融资租入固定资产409057(B公司提供的购入车款+购置税) 未确认融资费用 109763 贷:长期应付款--应付融资租赁款(合同金额)518820 2、支付第一笔预付款时: 3、借:长期应付款-应付融资租赁款 112740 4、贷:银行存款112740 5、支付第一期租金: 借:长期应付款--应付融资租赁款 15520(按合同约定第一笔租金款,也是发票金额) 贷:银行存款 15520 3、收到第一期和运融资租赁费专用发票时(发票金额15520)怎么做账?
请教老师一个汽车租赁的问题,业务描述:A公司2023年3月与和B公司签订车辆融资租赁合同,合同总租金为518820元,分24期支付,第1-4期租金为15520元,第5-12期租金为16720元,第13-24期租金为17520元,总计406080,B公司给A公司提供了车价+购置税金额合计409057 1、A公司租赁开始日: 借:固定资产--融资租入固定资产409057 未确认融资费用 109763 贷:长期应付款--应付融资租赁款518820 2、支付第一笔预付款时: 3、借:长期应付款-应付融资租赁款 112740 4、贷:银行存款112740 5、支付第一期租金: 借:长期应付款--应付融资租赁款 15520 贷:银行存款 15520 3、收到第一期和运融资租赁费专用发票时(发票金额15520)怎么做账? ①先分摊未确认融资费用: 借:财务费用 贷:未确认融资费用 同时,根据收到租金专用发票确认进项税额: 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待抵扣进项税额 请问老师最后一笔待抵扣进项税额这个科目最后如何做平抵消呢
有一笔费用,因为发票走逃,专管员要调整,要我把第一季度表调整,那我是不是季度所得税报表里,把这个笔费用调减,就是销售费用1000,调整这笔费用是500,是不是我的季度报表里,直接销售费用改成500就行了?
出项需要开专票,但进项开不了票,请问怎么办?
35岁大龄未婚女北漂干了10年出纳,现在好工作找不到,出纳不想干没发展学不到东西,会计助理接触不到核心,现在有个代理记账的财税销售顾问让我干,但是我还没干过销售后期工资高,好迷茫不知怎么选择
在洛阳注册的公司,那开户是必须得在洛阳开还是别的省市地区都可以开?
增值税申报表进项带不出来,可以手动填吗?
个人去代开服务费发票税点多少
母亲节发的福利,是计入应付职工薪酬-职工福利当中?这个需要计提?计提放那个科目呢?
去年报关费计入借:管理费用 贷:银行存款,今年怎么更正计入销售费用 分录怎么写
老师您好,请问5月底开具的服务类发票,发票项目一定得开具生产生活服务*技术服务费吗?或者说6月的必须开具生产生活服务*技术服务费发票呢?如果没开开其他的是否可用?
老师,您好!公司和一所大学共同合作一个科研项目,双方签的有科研项目合作协议,这所大学收到财政拨款后,从学校账户转了8万元钱打到我们公司账户,对方只要我们开收据,没让开发票,请问一下我们公司收到这边8万元钱要申报收入缴纳增值税吗
第一期支付租金 37050元 借贷这么记?
第一期支付租金 37050元 借贷这么记?
借长期应付款,贷银行存款