作为营业外收入,同学。
我公司每个月业务:收上级部门经费100万,用于支付工资60万,公积金15万,社保20万,个税500元,岗位津贴2000元。 我是这样做分录的::收经费:借 其他应付款-上级 100万;;贷 银行存款 100万 支付时:借 应付职工薪酬-工资 60万; 应付职工薪酬-公积金 15万; 应付职工薪酬-社保 20万;应付职工薪酬-个税 500元;应付职工薪酬-岗位津贴 2000元 贷 银行存款 952500元 计提:借 管理费用 952500元;贷 应付职工薪酬952500元 现在我发现 其他应付款 科目 是有借方 没有贷方。实际应付职工薪酬科目走的金额都是其他应付款科目,请问 我想在其他应付款科目在体现支出多少,结余多少怎么操作,2020年的应该怎么改,现在应该怎么记
老师 我公司每个月有这样一个业务:收上级部门经费100万,用于支付工资60万,公积金15万,社保20万,个税500元,岗位津贴2000元。 我是这样做分录的::收经费:借 银行存款 100万;;贷 其他应付款-上级 100万 支付时:借 应付职工薪酬-工资 60万; 应付职工薪酬-公积金 15万; 应付职工薪酬-社保 20万;应付职工薪酬-个税 500元;应付职工薪酬-岗位津贴 2000元 贷 银行存款 952500元 计提:借 管理费用 952500元;贷 应付职工薪酬952500元 现在我发现 其他应付款 科目 有贷方 没有借方。实际应付职工薪酬科目走的金额都是其他应付款金额。怎么做分录可以把其他应付款科目花出去的钱支出去呢?
老师,请教下。老板用公户付给出纳,然后出纳发工资,因为很多工人没交社保,所以这样操作了。这样有啥风险?如果申报的时候申报的出纳是3500元,这样他账户公户汇的每月都有20万左右。该如何处理比较好?
老师,有笔业务会计分录不会做,麻烦帮我看看?公司有个员工申请借款3000差旅费带他的小孩出差,实际打款给这个员工是2833元,还有167元是公司找的订机票的公司帮这个员工的小孩代付的车票钱,公司付给订票公司的是1000元,其中包含了帮这个员工小孩的车票167元,后续这个员工回来报销差旅费要退167元,整个业务怎样做会计分录呢?
如果公司同意为员工支付个税,不在员工工资里面扣除,公司为员工支付的这笔个税怎么记账呢? 比如员工工资6000,应交个税30元,公司实际发放员工工资6000元,公司公账支付个税30元, 计提工资,借:管理费用-工资 6000,贷:应付职工薪酬—工资6000 发放工资,借:应付职工薪酬—工资6000,贷:银行存款6000 计提税费,借:营业外支出60, 贷:应交税费——代缴个人所得税30 缴纳个税,借:应交税费——代缴个人所得税30,贷:银行存款30 是这样记账的吗?
工会账户没钱发放高温物品,从基本户转账到工会账户进行发放,基本户和工会账户具体会计分录应该怎么做呢?
老师,之前会计把财务手续费记到管理费用了,现在我接手过来重新建账,把手续费放财务费用里,就跟她出的报表不一样,但是金额一样,可以吗?还是我报表调成跟她一样,以后记财务费用就行了
公司刚成立工会,第一次从基本户缴纳工会经费,总工会的百分之六十还没有返还到工会账户,但是高温天气需要马上发放高温物品,1、工会账户没钱,可以从基本户发放高温物品吗?2,如果基本户不能发放,那么可以从基本户转账工会账户进行发放吗?3.基本户转账到工会账户后,工会账户以后还需要还基本户这笔钱吗?
老师好,一般纳税人当月有进项,没有销项可以不勾选进项吗?那是不是就不用报增值税了?
老师好,请问:公司给员工以外的个人代缴社保,会计账务应该怎么记账?分录怎么写?
数据资源如何入账,初始计量和后续计量方法
我让超市委托代销,我是卖鸡蛋的公司,然后这个怎么结算
暂时性差异在考试的时候不用填写正负么
老师您好 想请问一下合同上有对公账户又有对私账户可以吗
老师好,四月看一月二月三月的本年利润,在科目余额表中看那个数据
好的,谢谢老师
好的呢,同学,祝你生活愉快