收入他没有余额,都是结转损益的,他是没有结转损益还是怎么了?

老师。那个接手一家公司的会计工作,前任会计账目很乱,不想用。而且很多应收应付余额也对不上,很多库存也对不上,那这种情况怎么办,请问我可以重新建一个账套不用他的数据可以吗,自己重新建一个账套,期初数据自己编辑过可以吗,但是如果自己编辑的话会不会纳税申报的时候财务报表的上期期末和本期起初对不上税务局会说吗,如果不重新建账。就用前任的数据可以吗,前任做错的我是要调账,还是不调账呢。不是说前任做的不要动她的账吗。因为做错了责任是她的,那如果我给她调账了,是不是前面的错账就是我的责任了,我是应该调还是不调呢,我是应该重新建账套,还是用她原来的我账套接着做,错了就给她调账呢
目前的情况是前面的会计有申报未开票收入,现在交接给我,我看了一下账,发现后面有部分客户有做重新开票冲减未开票收入,但是原会计没有做这种未开票收入的台账。现在又有一个19年的客户找过来要票,我看了一下应该是账面没有挂账,估计是被做未开票处理了。但是我不知道她税务局上到底剩余有多少未开票金额没有被冲减,麻烦老师指导下这个该要怎么查询
老师,请问,接手前任会计的账,倒查已开票和收入,余额为0.可是会计账上-30000元,我又只看得到23年的账,以前的看不到。这个怎么调整呢?
老师,接手前任会计的账,应收账款余额核对不上。查明细只能查到最近一年的,我这个该怎么处理呢?
老师,我们企业在2021年的时候收到客户的订货的定金10万元,由于我们无法交货,现在需要退回定金。 2021年时预收10万,现在退给他88495.58元(已扣除开票的税费11504.42元)。 我查看以前的账簿,这个分录体现在原来那会计的账簿上,但是我现在来换了一个财务系统,在前任会计交出账簿科目余额表数据给我的时候,没看到有这组数据,现在我该怎么操作?
开专票付13个点给一般纳税人跟开普票不付税点给小规模纳税人哪个划算?
小规模纳税人公司付向天歌公司货款1800元,然后退汇,借:库存商、品,1800,贷银行存款1800元,退汇重汇,直接借:银行存款1800元,贷银行存款1800元,可以吗?
小规模纳税人公司付向天歌公司货款1800元,然后退汇,借:库存商、品,1800,贷银行存款1800元,退汇重汇,直接借:银行存款1800元,贷银行存款1800元,可以吗?
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付2套手银机x8600元/套。17200元,4个不锈钢案扳11000元,绞肉1个3000元其他肉架长刀,2000元,如何做账?
付2套手银机x8600元/套。17200元,4个不锈钢案扳11000元,绞肉1个3000元其他肉架长刀,2000元,如何做账?
老师,您好,中型超市盘点分区域盘点的话,那如何确认收入,还有结转成本呢
老师,跨地区经营汇总纳税企业所得税,为啥分公司要总公司分摊企业所得税,分公司不是女自己的成本,收入,利润算企业所得税吗?
老师您好 公司给兼职人员上社保,不发工资,个人部分(560元)和公司都是公司承担,个人部分申报个税时,工资申报560元,可以吗?
社保缴费基数申报是不一样的,但补缴1-5月社保费时,基数填写的一样,如何处理
就是,我对的实际应收款余额为零,会计账上余额为-30000元,23年记账没有错误,以前的账我也看不到。我这个应该怎么调整?
之前的申报表有吗?你看一下销售额正不正确?
税务局有,正确的。根开票是对的上的。他是手工账,没有申报表
企业所得税的呢?你看下企业所得税和你增值税的销售额是一样的吗?
是一样的
借应收账款,贷营业外收入。
老师,像这种情形有点多,全部做成营业外收入的话,要交所得税,可以用现金冲退回吗?
你好,你有现金的可以。收到的这个现金需要存到银行账户里面去,你们能存了吗?
在应收账款的贷方是预收货款嘛,我现在现金冲回做退回现金处理。就是退回了预收货款,这样可以吗?需要些事项报告吗?
是的,对的,是这么做的,可以。
老师,有的货款是没有往来了,但是账上挂了预收,这个我也做现金退回吗?因为以前的账也查不了?
可以的,你自己想怎么做就怎么做吧。反正不清楚你之前交了税款没有。