你好,这个肯定是不行的

老师你好 我想咨询一下上月我挂了其他应收付的往来科目在这个月收到了成本票 应该挂应收付科目的 我可以直接用成本票冲掉借款往来吗?具体要怎么操作
老师,买卖商品的时候,一个客户,往来账,应付和应收科目,只用一个可以吗
同一个客户(应收)或经销商(应付),另有借款往来,发生借款时可以就用之前的应收应付科目吗?还是需要单独建其他应收/其他应付科目?
老师你好,一个公司有往来款,有借款,是否要用其他应付,其他应收两个科目,还是只用其他应付一个科目
本来一个供应商应该只用一个往来科目,以前借款用的其他应付,现在买我们货,可以再用一个应收账款吗?
公司一般纳税人税率是9%,销售一辆固定资产二手车未开发票,申报是按13%,还是9%
老师,请问一下建筑企业跨区域预缴税费,扣除劳务分包款款后的金额后为预缴的金额,这个劳务分包指的是哪一部分
老师 我们公司开具银行承兑汇票 会计科目怎么做
老师,企业所得税是多少税率
老师好,请问开灯笼发票的大类是什么才对?我收到的是生活服务,是不是不对?
老师 计提印花税是根据开票的金额来的吗
老师,我们年终奖今年2月才确认有没有,去年年底也未进行预提,现在这个费用是做到去年年底还是直接计提在今年2月?
老师,现在现代服务归为生产生活服务了:
老师您好,申报个税是申报计提工资还是发放工资
同一公司不同银行转入承兑贴现,有手续费,分录怎么做?比如农行转入农商行,同一公司的
老板说了,跟以前的借款要区别开
那没问题,可以分开的分开核算
那这样,一个供应商就用了两个往来科目
对,采购一个科目,销售一个科目
之前是借款,用的其他应付款 现在销售,用的应收账款 可以吗?老师
没有问题,这个肯定是可以的
好的,谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评,多谢多谢