您好,这个可不行的,软件不是企业买的,这个数据是企业的,又不是不能他代账费的

老师,你好!我想找会计方面的工作,但是没有经验,初级证考过了,实操课也听了些,跟着做了些实操。我们家现在是找的代账会计,也准备明年到期了自己做,目前感觉还是比较懵,需不需要再买个财务软件回来自己再做几套账呢,会不会更真实一些
老师好,我刚接手两家外账,第一次做,之前的会计是自己的财务软件做的账,现在只发给我一份明细账,请问我现在怎么做账?是根据科目余额表直接建12月份的账吗?10月份和11月份的还用建不?小规模,仨月报一次
你好老师。我这里是工程的一个小项目部。老板不要求做资产负债表和利润表。只要求把每个月的资金归类汇总就可以了。。 我自己买了一个小软件,做了一套完善的账套。有明细账和总账。只是我自己看而已! 估计每个月交给老板的单据拿回总部,给总部的会计做账吧!!! 那么,我现在在交接,需要把我做的明细账和总账电子版的发给新会计吗???我不说,她不知也不问的!我已经交接完毕了几天了,在带她熟悉环境!
老师。那个接手一家公司的会计工作,前任会计账目很乱,不想用。而且很多应收应付余额也对不上,很多库存也对不上,那这种情况怎么办,请问我可以重新建一个账套不用他的数据可以吗,自己重新建一个账套,期初数据自己编辑过可以吗,但是如果自己编辑的话会不会纳税申报的时候财务报表的上期期末和本期起初对不上税务局会说吗,如果不重新建账。就用前任的数据可以吗,前任做错的我是要调账,还是不调账呢。不是说前任做的不要动她的账吗。因为做错了责任是她的,那如果我给她调账了,是不是前面的错账就是我的责任了,我是应该调还是不调呢,我是应该重新建账套,还是用她原来的我账套接着做,错了就给她调账呢
郭老师,其他老师请不要接手,麻烦解答一下,我自己做的财务报表儿和我那个在电子税务局上申报的那个财务报表儿,填写完了之后,填写完了之后数儿对不上。嗯,这怎么回事儿啊,是不是不对呀?财务报表是我我从财务软件上导出来的,我从我那个财务软件儿上导出来的那个,比如说是现金流量表儿和我就是和我在那个电子税务局上填报,填报之后这两个数据应该是。一样的是吧。这是电子税务局上的现金流量表季报,这个是我从财务软件上导出来的现金流量表季报,这两个数据应该是一样的吧?现在这两个数据对不上了,我每一栏儿的公式,不是我每一栏儿的数据我都核对过了,但是他到最后的这个期初现金余额和期末现金余额,怎么就这两张报表儿就对不上呢。
来料加工型企业,只是免税,没有出口退税的,是吗?
举例子,我们公司叫小白,我们卖东西给小贾,小贾要开收据,交款单位写谁?
前任会计留下的账,其他应付款只有贷方发生额,没有借方发生额,余额在借方,还是负数,从没见过这种情况,原来是他用借方发生额减去贷方发生额造成的,现在用不用调账?
老师请问下这个情况怎么处理
老师,我们单位有台设备,因某种原因我们公司不能招标,用的别家公司招标,现在款子打到了替我们中标的公司 现在怎么样把钱给我们公司呢?
老师,你好,老板需要我做一张复利的利息计算表,2024年4月1日起计,按月计息,月息1%!算到2月最后一天,请问这个表应该怎么做?
农产品生产者,企业所得税也免吗?
老师,采购原材料可以把入库单和验收单合并成一个单子吗?为什么?
这个月刚接受一家财务,发现之前的会计账上 将兄弟公司开进来的一张发票做了借:工程施工,应交税费-应交增值税-进项税额,而且在12月份结账的时候,年底结账时将进项税额全部做了转出未交增值税。但是入职1月份在勾选发票时,发现这张票并没有勾选认证,于是我在1月勾选认证抵扣了,现在才发现之前会计将兄弟公司开进来的这发票。做了账务处理,但是不知道为什么没有勾选呢,而且已经年底结账了,应交税费之前会计勾选认证的金额竟然跟账务上进项不一样,这我现在如何处理?如果我现在招之前财务12月份做的。进项冲销的话,那我下月勾选认证的话,不就跟这个月的对不上了吗?
老师,我在哪个环节计算这个税金加成本去跟这个售价去对比,我想利润少的,有些产品就不准备生产了,正常白酒企业的这个毛利率在多少区间?售价156元,成本72元,这种产品有必要保留吗?怎么判定的
可是电脑是他的,软件是他买的,他把账套,明细账,总账,余额表,凭证都给我了,就是不给我拷财务软件里的电子版,说让我自己按科目余额表录起初余额
您好,账套,明细账,总账,余额表,凭证,这些是电子档还是打印的, 财务软件里的电子版,您指的是啥呀,就是上面这些电子档的,他的软件是不给我们的