你好,发票直接开对方的信息 按照其他应收款做分录
请问下我们帮客户付了一份检测费用,检测费开的我们公司,然后客户又把钱转给了我们,要我们开发票,这个要怎么办
我们公司主营业务是生产、销售产品,这次代收了客户一笔检测费,收到后全额打给检测公司,检测公司开票给我们,那检测费不在我们经营范围内,我可以开检测费发票给客户吗?是开13%还是6%的税率?
我们公司经营范围是生产和销售产品,现在代收了客户的检测费又付给检测公司,那发票应该怎么开,检测费不在我们的经营范围,检测公司开检测费给我们之后,我们可以开检测费给客户吗?
我们是化妆品厂家,客户在我们这加工,产品需要检测,付了检测费用给我们,我们在付给第三方机构,客户是公司帐户转到我们公户,我们是微信支付给第三方机构,那我们公户收到这笔钱,怎么做帐
我们公司付给第三方公司检测费,要在收客户钱的时候收回这个检测费钱,开票应该怎么开?
请问营业执照是分支机构意思是不独立核算吗?需要和总机构汇总纳税?
老师,我们公司是建筑企业,买月饼,368元一盒6个,共花了2万2,然后这个,既不是送员工也不是送客户,就是甲方要求的,让我们倒手又卖给供应商,老板也没有告知我这个是干啥用的,如果我做进去福利费合理吗
上个月开的专票,对方用不起,也没支付钱。因为跨越了,就开了红字发票,还要重新金额相等的普票。8月份用专票做账,9月份的红票冲上个月专票的收入,增值税销项做负数,然后9月重新开的普票(收到钱了)直接做账,对不对
老师问一下,公司销户,之前计提的法定盈余公积,这个账务怎么处理?分录怎么写?
我们销售给客户的产品发票已开,客户说部分质量有问题,索赔款开了3万多的收据给我们入账,我们要求开发票不要收据,对方说收据可以入账的,做营业外支出,问这符合正常操作吗
金额都一致,需要进项税额转出吗
老师,一般纳税人,出售2021年购进的固定资可以享受3%减按2%吗
开“不征税”发票,必须是先收到预付款,才能开“不征税”发票吗?
个体工商户的税务怎么申报
个税怎么申报的有流程吗?
正常货款照开,然后这个检测费我们付钱给第三方检测公司的时候直接挂帐借其他应收款 贷银行,那第三方开发票开我们公司的名字?那这样怎么收回?
那需要公司在开一张相同的发票给对方公司
什么意思,举个例子
比如,A公司代B公司支付给C公司检测费2000,不考虑增值税 C开票给A,A付款 分录 借:其他业务成本2000 贷:银行存款 C开给B,C收款 借:银行存款 贷:其他业务收入 类似物业的水电费 收到电费发票,再开给其他公司
C为什么要开两次销售票?那不是确认了两次收入?
比如,A公司代B公司支付给C公司检测费2000,不考虑增值税 C开票给A,A付款 分录 借:其他业务成本2000 贷:银行存款 A开给B,A收款 借:银行存款 贷:其他业务收入