同学,你好 借:营业外支出 贷:应收账款

老师,请问我们贷款买了一辆设备,但是因为我们没有付全款所以对方只给了我们抵扣联,说是全部还清后下能给我们记账联,那请问我们应该以什么来作为记账凭证呢?这种有什么政策依据嘛?
老师,请问甲方欠我们工程款,给我们抵了一部分房子,应该怎么入账?
请问给甲方开了12万的发票,但是因为我方工作质量不合格,被罚款两万,甲方只会支付10万给我方。甲方需要给我们开罚款的收据吗,我们做账应该怎么做呀
老师,请问,我们帮客户做安装光伏工程,材料是他们自己提供,但是由于施工过程,我方损坏了部分材料,要赔款给他们,然后我们就公账支付了款11万,他们也开了对应的专票给我们,这个专票可以抵扣吗?这个业务应该怎么做分录
请问老师,我们施工企业,因为安全问题甲方罚款了我们,直接从工程款扣了一部分不付给我们了,然后给我们出了一个罚款收据,我们这边应该怎么记账呢?
老师2025年12月开出去的发票,2026.3月红冲了,所得税年报还需要调减利润吗
用白醋清洗真空袋,白醋该如何做账
老师,你好,我们公司现在的资产负债率是78%,怎么样才能降低到55%-60%之间?
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,商贸型出口退税,进项可以退税,这个可以退税的抵扣联要单独装订一本吗
5年前的交易没开发票,现在对方要求开,可以拒绝吗
我面试了一个军工财务,但是这家公司呢,他工资开的不错,但是我去了要理3年的账,也就是他们现在一个是要搞军工审价,还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用,就是为了研发费用加计扣除,所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点,这个公司原来没有搞过即征即退,都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开,要把三年的账重新理了,因为他们算下来搞即征即退还能退个50万,嗯。第三个就是他们感到高企复审了,所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
附着在厂房上的设备,可以计入房屋的价值中吗?请老师指点。
其他应收款和应收账款,这两个科目有什么主要区别,分别用于归纳什么业务?
如果不计营业外支出,做成本科目呢
因为营业外支出比较敏感,审计会问形成原因。
同学,你好 你就说罚款就行了
如果记营业外支出的话,会不会存在纳税调增的问题,因为对方就给我们开了收据,能做税前抵扣吗
同学,你好 不能税前扣除的