您好,就是开票101元,但客户只付给我们100元,那我们这1元记财务费用-手续费冲平

老师请问,我们有个客户,我们给对方开销项票,发票金额24000,但是客户实际打款23989,有11元差额,客户说是手续费,给直接扣掉了,这11元该怎么入账呢?
已经开票给客户,客户因为产品质量问题扣了一部分款,实际收到的钱和开票金额对不上,这种怎么做账务处理呢?会计分录怎么做呢?
请问一下客户付款把转账手续费直接从货款扣了,实际付的款比合同和开票金额少个手续费差额,这个差额怎么处理呢,差额以后客户也不支付了
有个问题,客户开票金额大于收款金额。这部分差额其实是客户报销的手续费,这个部分怎么入账
老师请问如果刷卡金额3000,会扣手续费,实际到账金额流水是2784.88元,那我开票给客户开3000,这部分手续费可以直接做费用吗,还要有什么凭证吗
老师您好,我公司是物业公司,主要从事房屋租赁业务 (转租),今年收到了一笔房屋收入60万,这个钱老板想转到个人户,请教一下老师,以什么形式转交的税是最少的?
什么是融资租赁,经营租赁?
您好,老师,请问一下,卖废弃胶箱給个人,对方不需要票,请问是按照未开票收入交纳增值税可以吗?还是一定要开票呢?
老师,房地产预缴土地增值税申报表的货币收入是天含税还是不含税
生产企业 移动房和叉车分别计提折旧年限是多少年
#提问#物业小区加班饭费145做福利费吗?谢谢
老师,您好,在哪里登代理登录
季度申报的小规模纳税人增值税减免政策:月度不超10万或季度不超30万,还是 月度不超10万且季度不超30万。两个条件需要同时满足吗?
老师您好,2024年至今公司私发工资的税如何补足,我作为法人发现有部分工资是私人微信发放的,但是我也不知情,现在承认错误需要立刻清算补足[抱拳][抱拳][抱拳]
加计抵减是增值税优惠政策吗
具体怎么做呢,因为付手续费的时候,就已经把手续费给做了,应收款借方还是有余额
您好,借:应收账款 -1 借 :财务费用-手续费 1 科目都是在借方,这样就平了
那银行付手续费这一步已经做了 借手续费1 贷银行1
再做一个你说的那个,手续费就重复了
您好,那就不对了,手续费我们付了,为啥还要开在发票里,并且客户是不付的
关键是非要开在发票里面
您好,您看哈,这个逻辑根本不对,他们没付这个手续费,还让我们开在发票里,给了发票就要收钱才对呀
就是因为这样,所以不知道怎么处理
您好,就是我们吃亏点,这个差异在财务费用-手续费或营业外支出
主要账怎么平
您好,您好,借:应收账款 -1 借 :财务费用-手续费 1 或者 营业外支出 1 这样账就平了呀
那银行付的那笔手续费呢。还没做呢
您好,银行的钱都扣了,我们照做,不平的用 上面分录做平