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你好老师!老板要求做一个实际的内账自己看的!他有一家个体的!有时会用个体的直接转账买点小东西,但是实际是用到一般纳税人公司的!这种是没有票的!这种以前都是记到一般纳税人的现金账!当是老板给的!不对外报税的!现在要做一盘总的内账!这些都是要在账面显示出来给老板看的!这样一个过程!怎么做分录啊!谢谢!

2024-03-21 12:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-03-21 12:09

同学你好 这个就是按实际业务来做分录的 不用考虑税

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快账用户9592 追问 2024-03-21 12:42

老师!帮我看看这样对吗?谢谢!就是我现在要把个体和一般纳税人的放在一起记录,那个体用银行转出一笔100元,那就是借:库存商品 100元 贷:银行存款100元 这100元实际的货物是用到一般纳税人那里的,我们平时这100元就当老板给的现金,如果用分录表示的话,是不是借:备用金 100 贷:其他应付款-老板 100 然后再 借 库存商品100元 贷:备用金100元 我的思路是这样的!您看一下对吗?

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齐红老师 解答 2024-03-21 12:47

对的 是这样做的哦

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快账用户9592 追问 2024-03-21 12:49

好的!谢谢啦

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齐红老师 解答 2024-03-21 12:51

同学你好 满意请给五星好评,谢谢

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同学你好 这个就是按实际业务来做分录的 不用考虑税
2024-03-21
借劳务成本贷其他应付款,老板 确认收入之后,借主营业务成本贷劳务成本。
2023-01-30
你好!你这个只能当借款了。
2020-11-11
你好 购入的借库存商品贷银行存款 销售出去借银行存款贷主营业务应交税费 借主营业务成本贷库存商品
2020-10-09
您好,6个单体报表做出来后,把报表合并,抵销内部交易和往来科目余额就好了,这个合并报表就是一个集团的整体的报表,内部相互的都要剔除
2024-08-19
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