同学,你好 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费

老师,请问我们公对公付款给了对方,但是对方不能开发票给我们,那这个预付账款怎么平账呢?
对方要退款给我们,然后对方要开红字发票给我们,请问一下对方开红字发票我们要提供什么给对方呢
请问,我们是小规模纳税人,我们先付对方货款,后面对方才开票给我们,怎么做账?
当月我们给对方加工的产品,只是加工。当月没有给对方开票,下月才开发票的,请问怎么做账呢
老师好,我们之前付了一笔款,对方也给我们来了发票,这个月剩下的做退款,收到了对方给我们的800元,对方给我们开了负数发票,我们应该怎么做账呢?
转给法人的报销款,回单上备注成还款了,这样有没有问题
这个月能开上个月的发票吗
帮别人代理记账,公司规模小,没啥太多业务,也没什么人,记账凭证主管审核出纳制单都要有名字吗公司就6.7个人都生产的。
个税利润总额20365.25,应缴纳经营所得税是?
个税利润总额20365.25,交经营所得多少?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是用分配系数,分配出早餐成本和午餐成本,再分别除以早餐人数和午餐人数
什么是无票收入,指的是对公的还是什么
请问小规模纳税人销售收入超过30万和没超过都怎么记账?
现在个人可以开公司抬头的电话费,但备注栏会写个人姓名以及电话号,开这样的发票如何写会计分录?如果是个人抬头的电话费发票,如何写会计分录?
我们公司系统里面的入库和实体仓库里的东西不一致,入库有时候会晚一些,在做销售出库单的时候就会有一部分东西没有从系统里面过,我做账是以发票来做的,收入是正确的。今天意识到了有一部分东西没从系统过导致没有核算成本,应该怎么处理这个问题呢?
请问一下,我们小规模是免税的,发票上面税额是3个星号,那我做账时需要自己计算把税额记到应交税费里,之后做一步把税费转入减免税金科目里吗
同学,你好 我们小规模是免税的??那你直接开免税发票
不是的,我们是税务代开的,小规模达不到征点不需要交税,所以发票上面的税额是3个星号不显示的
同学,你好 哦哦,了解 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 借:应交税费 贷:营业外收入
那就是需要把税费计算体现出来
同学,你好 按照票面税额就行
税额不显示
同学,你好 这个发票,你们不用做税额
可是不做的话,我申报增值税时上面显示的不是这个金额,是不含税金额,这样不是对不上吗
同学,你好 不会,显示的金额是一致
会啊,我之前就是发现增值税申报什么的金额不一致,是显示不含税金额,所以我才说需不需要自己计算出税额,在把税额从收入计提出来,转到营业外收入
同学,你好 不是的,这个就是不含税金额,他的税额是0 他已经算税额,会放在免税里面的
不是的,上一年我就试过了,最后申报增值税时不含税销售额不是不一致,发票上面的金额是含税销售额
同学,你好 你是免税企业吗?
我们是协会非民企业,只有会费是免税的,提供服务的收费不是免税的
同学,你好 你这个填写在这里
不需要填,增值税申报数据自动显示的,显示的销售额跟发票金额不一样的,显示的是不含税的
同学,你好 我们这边是要求免税发票填在第12栏的