同学,你好 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费

对方要退款给我们,然后对方要开红字发票给我们,请问一下对方开红字发票我们要提供什么给对方呢
请问,我们是小规模纳税人,我们先付对方货款,后面对方才开票给我们,怎么做账?
当月我们给对方加工的产品,只是加工。当月没有给对方开票,下月才开发票的,请问怎么做账呢
老师请问下,我公司知道对方要公司要开票的金额但是我们已经上个月做了账,这个月又收到了对方给开给我们的发票,我收到发票这个月应该怎样做账?
老师好,我们之前付了一笔款,对方也给我们来了发票,这个月剩下的做退款,收到了对方给我们的800元,对方给我们开了负数发票,我们应该怎么做账呢?
一个人给公司做保洁一共是4800块钱对方不开发票。那我现在税款要从他的钱里面扣,应该怎么扣?扣那些税多少钱?帮忙把过程写一下
老师,交易性金融资产分期付息或者是一次还本付息,他的会计分录是不是一致?还有一种问法就是持有期间的利息收入,他们的会计分录一致吗?会计中级。
我们作为快递公司代理公司,进仓费是什么?进港出港时都会有进仓费吗?@朴老师
excel表格中,一个大表格中一列数据中需要用到其他好几个表格里的一列数据。问好几个表格列里的数据怎么匹配到大表格的当列中?谢谢你了
老师,我想问一下,申请省龙头企业,提交资料是2024-2025年的,那么银行流水 进项发票 销项发票,要一致,最后要把2024-2025年销项和进项的原料和销销产品再整理一个台账,前提是发票的销项和进项还有流水数据要一一匹配才行,那么,台账是汇总的,那还需要把台账上一一对应的发票和一一对应的银行流水一个不漏的发票和流水全部纸质发票和流水都整理好拿出来,还是从台账汇总表抽几个合同和对应发票和对应流水交给农村农业局,还是说抽几个合同和对应的发票和流水,其他的只需要备齐就可以,是哪种情况?
老师,我们是金属制造业,产品主料有ABCD组成,客户出A料,其他三种产品用我们的,这个发票怎么开呢?
老师,我们是金属制造业,比如生产铁罐,一个铁罐成品100克,实际用料115克,老师,领料领多少啊?
老师,paypaL收美元1000,后来提现到老板个人账户,做分录时汇率怎么取数?
老师,paypaL收美元1000,提现到老板卡上,分录怎么做
老师,我6月份在建工程转固定资产厂房1栋,原值750万,转投资性房地产1栋,原值750万,合同签订84个月,3个月免租期(6,7,8)三个月,每月房租10万,3个月一交,我在6月份分摊确认收入,6月份应该交哪些税?房产税和土地使用税的计税依据分别是什么
请问一下,我们小规模是免税的,发票上面税额是3个星号,那我做账时需要自己计算把税额记到应交税费里,之后做一步把税费转入减免税金科目里吗
同学,你好 我们小规模是免税的??那你直接开免税发票
不是的,我们是税务代开的,小规模达不到征点不需要交税,所以发票上面的税额是3个星号不显示的
同学,你好 哦哦,了解 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 借:应交税费 贷:营业外收入
那就是需要把税费计算体现出来
同学,你好 按照票面税额就行
税额不显示
同学,你好 这个发票,你们不用做税额
可是不做的话,我申报增值税时上面显示的不是这个金额,是不含税金额,这样不是对不上吗
同学,你好 不会,显示的金额是一致
会啊,我之前就是发现增值税申报什么的金额不一致,是显示不含税金额,所以我才说需不需要自己计算出税额,在把税额从收入计提出来,转到营业外收入
同学,你好 不是的,这个就是不含税金额,他的税额是0 他已经算税额,会放在免税里面的
不是的,上一年我就试过了,最后申报增值税时不含税销售额不是不一致,发票上面的金额是含税销售额
同学,你好 你是免税企业吗?
我们是协会非民企业,只有会费是免税的,提供服务的收费不是免税的
同学,你好 你这个填写在这里
不需要填,增值税申报数据自动显示的,显示的销售额跟发票金额不一样的,显示的是不含税的
同学,你好 我们这边是要求免税发票填在第12栏的