同学,你好 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费

对方要退款给我们,然后对方要开红字发票给我们,请问一下对方开红字发票我们要提供什么给对方呢
请问,我们是小规模纳税人,我们先付对方货款,后面对方才开票给我们,怎么做账?
当月我们给对方加工的产品,只是加工。当月没有给对方开票,下月才开发票的,请问怎么做账呢
老师请问下,我公司知道对方要公司要开票的金额但是我们已经上个月做了账,这个月又收到了对方给开给我们的发票,我收到发票这个月应该怎样做账?
老师好,我们之前付了一笔款,对方也给我们来了发票,这个月剩下的做退款,收到了对方给我们的800元,对方给我们开了负数发票,我们应该怎么做账呢?
你好,请问物流公司开货损赔偿款发票,怎么开?开票商品编码大类选什么?
老师,请问一下,国内的公司,从香港公司购进商品,然后直接通过亚马逊平台,卖商品,这种税务怎么处理的?
你好老师,物业公司A和另一家公司B签订了一份承包打扫卫生的合同,每年给我们打款10万,但是我们做不了又以5万转给另外一家公司C,那我们等于在中间赚取差价,请看一下一下分录对吗 给A公司开具发票 借:应收账款10万 贷:营业收入-95000 贷:应交税费-增值税5000 收到款项 借:银行存款-10万 贷:应收账款-10万 然后我们转给对方C公司 借:营业成本—5万 贷:银行存款5万 老师是这样做吗,请不要把这个信息发到各个平台谢谢
24年四季度往后的财务报表都错了,能修改吗,汇算清缴也错了
老师你好,去年残疾人工资按2100元个税申报,当地最低工资是2330元。这个差额的230元,如果在2026年补发。那2025年的残疾人安置人数可以达到要求不
个体户要用自己账户里面的钱用来装修自己的房子,自己的房子用作办公的还需要做份租赁合同吗
老师,请教个问题 有个一般纳税人和一个小规模(是去年才成立的) 接笔业务40几万学校用的电脑。学校这边不用专票,就普票就可以。我这进货有进项发票。用哪个纳税人合适,小规模又怕超五百万
老师,请教个问题 有个一般纳税人和一个小规模(是去年才成立的) 接笔业务40几万学校用的电脑。学校这边不用专票,就普票就可以。我这进货有进项发票。用哪个纳税人合适。
老师,25年二四年都是亏损的,然后这个三月份产生了这个利润盈利了,我当月的话需要交所得税吗?
本月需交增值税为0,结转增值税可以不结转吗,还是年底一定要结转
请问一下,我们小规模是免税的,发票上面税额是3个星号,那我做账时需要自己计算把税额记到应交税费里,之后做一步把税费转入减免税金科目里吗
同学,你好 我们小规模是免税的??那你直接开免税发票
不是的,我们是税务代开的,小规模达不到征点不需要交税,所以发票上面的税额是3个星号不显示的
同学,你好 哦哦,了解 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 借:应交税费 贷:营业外收入
那就是需要把税费计算体现出来
同学,你好 按照票面税额就行
税额不显示
同学,你好 这个发票,你们不用做税额
可是不做的话,我申报增值税时上面显示的不是这个金额,是不含税金额,这样不是对不上吗
同学,你好 不会,显示的金额是一致
会啊,我之前就是发现增值税申报什么的金额不一致,是显示不含税金额,所以我才说需不需要自己计算出税额,在把税额从收入计提出来,转到营业外收入
同学,你好 不是的,这个就是不含税金额,他的税额是0 他已经算税额,会放在免税里面的
不是的,上一年我就试过了,最后申报增值税时不含税销售额不是不一致,发票上面的金额是含税销售额
同学,你好 你是免税企业吗?
我们是协会非民企业,只有会费是免税的,提供服务的收费不是免税的
同学,你好 你这个填写在这里
不需要填,增值税申报数据自动显示的,显示的销售额跟发票金额不一样的,显示的是不含税的
同学,你好 我们这边是要求免税发票填在第12栏的