直接把发票附在上月的凭证后边

我们上个月给对方的开票金额错了,对方已经抵扣,现在要作废重开,是不是应该让客户给我们开红字申请表,我们才能开红冲票?作废的发票对方都已经做账了,这个月我们作废发票了该不需要把给他们的发票及抵扣联拿回来吧?
老师,早上好。前几个月公司收到了一笔钱,已经做了营业收入,但是对方不开票。现在对方又要我们开票,那么开票以后这个月怎么处理这个账务
老师您好,我们公司提供了服务,对方上个月给我们打了一半的款项,这个月我们给对方开了发票,对方未给我们打剩余款项,我们这个月应该如何做账?
老师请问下,我公司知道对方要公司要开票的金额但是我们已经上个月做了账,这个月又收到了对方给开给我们的发票,我收到发票这个月应该怎样做账?
老师好,我们之前付了一笔款,对方也给我们来了发票,这个月剩下的做退款,收到了对方给我们的800元,对方给我们开了负数发票,我们应该怎么做账呢?
您好老师,新接了一个个体户,登陆电子税务局提示未设置过密码是不是之前没报过经营所得啊
在酒店中 总说“挂宾客账”是什么意思 怎么做会计分录呢
1、企业所得税汇算清缴职工福利费扣除标准为实发工资*14% 对吗 2、工资薪金指的是"应付职工薪酬—工资"科目当年发生额 对吗
老师 我现在在一家大酒店做收入会计 要进行营业日报表的稽核 就是根据前台当天早上交来的前天的纸质单据和酒店收银系统里面的营业日报表进行核对 找出问题并改正 请问具体怎样发现稽核营业日报表呢 具体方法和步骤是什么呢
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
酒店(一般纳税人)会计从批发零售商那里取得增值税普通免税的发票 能抵扣进项税额吗
请问香肠发票项目怎么开
你好,老师,非盈利社会团体账务处理在中级的哪个部分有详细讲解?
请问老师,我们公司是做刹车片的,料工费分配到入库产品中,选择哪一种分配方式比较合理?
那这个月就不用管, 票是这个月开的,但已经提前做账了,票就不用管日期是那个月开的?
是的,不用管那个日期