你好这个没关系啊,你发生了什么业务?就做对应的凭证就可以了。没有什么特殊的。

老师,我是做内账财务的,我们老板之前发工资一直走公账的,像这种情况怎么做内账呢?
老师,先前账代理公司做的,现在要把账收回来,代理公司做账软件和我的不一样,这种情况咋办
老师,我现在负责公司的内账,现在老板想让把外账接回来,这个怎么把内账和外账结合呢
老师好,公司一直只做外账,现在公司想把内账也做,但如果建账用外账期初数,外账的原材料和存货数量和金额期初数都同真实的仓库数量不一样的,这种情况该怎么处理比较好?
老师:做内账,后期要把外账接回来像这种情况怎么做账
老师,2025年1月工资代扣代缴个税8元,此员工无专项附加扣除,这样需要做个税汇算清缴吗?
请问老师,我们有一辆车,原值22万,截止到23年只折旧了13.6万,到现在也没有再折旧,这月又卖出去了,现在做固定资产处理,需要不以前年度的折旧吗?
老师好,开租车费税收大类开什么呢
协会,支付了管理费用3000元,月末结转非限定性净资产为-3500元对吗
老师,我上月确认一笔无票收入和结转对应的成本,都做在同一个分录上,这个月我开出发票了,我要怎么做分录?能不能只红冲无票收入,不红冲上月结转的成本?
个税管发来未汇算清缴的员工名单,都是要退税的,这个可以不处理放弃退税吗
老师,请问之前已付款的在税务系统查到对方给我们开发票了,现在本公司销售还没有把发票发给我,请问我要做账冲销吗?还是等销售把发票发我再做账
我们公司是物流公司,之前付给一个物流公司预付款, 之前凭证做了预付账款 ,让他们帮我们运东西, 现在业务拿来付款申请单说 这是明细和收到的发票,现在应该做什么凭证?
老师您好,公司开给抖音平台补贴的开票名称是:现代服务*推广服务费。现在要改成什么税收编码?
老师,我们公司有个员工的卡付款给供应商,供应商要开票给这个个人,开普票,这样对这个员工和公司有什么影响吗
那税务要查账呢!前期账不用合并吗?
你好!你是想以后合并吗
就是这块不太明白,税务检查怎么弄,给人家看哪套账。
你好,你如果不合并的话,肯定是给他看外账。
那接回来了,做账直接做成一套账,前面光看外账不会有问题?
你好!这样问,老师不好回答。毕竟2套账本身就有问题。 如果你一定要问有没有问题,老师也只能说有问题。
是啊!外账的货币资金和内账这块肯定会不符,这杂接,怎么做
你好,你要么你就接着他错误的做,要么你就从头开始更正。
那账就太久远了
内外账分开做的,有没有什么好办法解决。
你好!你要么就从头做,要么就之前的别管了,以后慢慢并起来
账还是乱
你好这很正常,只能说慢慢来。
以前都不对,后面杂对
差额你进入到营业外收支慢慢去调。