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老师:做内账,后期要把外账接回来像这种情况怎么做账

2024-03-21 13:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-21 13:43

你好这个没关系啊,你发生了什么业务?就做对应的凭证就可以了。没有什么特殊的。

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快账用户9321 追问 2024-03-21 14:28

那税务要查账呢!前期账不用合并吗?

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齐红老师 解答 2024-03-21 14:29

你好!你是想以后合并吗

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快账用户9321 追问 2024-03-21 14:44

就是这块不太明白,税务检查怎么弄,给人家看哪套账。

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齐红老师 解答 2024-03-21 14:46

你好,你如果不合并的话,肯定是给他看外账。

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快账用户9321 追问 2024-03-21 14:49

那接回来了,做账直接做成一套账,前面光看外账不会有问题?

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齐红老师 解答 2024-03-21 14:51

你好!这样问,老师不好回答。毕竟2套账本身就有问题。 如果你一定要问有没有问题,老师也只能说有问题。

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快账用户9321 追问 2024-03-21 14:59

是啊!外账的货币资金和内账这块肯定会不符,这杂接,怎么做

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齐红老师 解答 2024-03-21 15:02

你好,你要么你就接着他错误的做,要么你就从头开始更正。

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快账用户9321 追问 2024-03-21 15:03

那账就太久远了

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快账用户9321 追问 2024-03-21 15:03

内外账分开做的,有没有什么好办法解决。

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齐红老师 解答 2024-03-21 15:06

你好!你要么就从头做,要么就之前的别管了,以后慢慢并起来

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快账用户9321 追问 2024-03-21 15:16

账还是乱

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齐红老师 解答 2024-03-21 15:20

你好这很正常,只能说慢慢来。

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快账用户9321 追问 2024-03-21 15:23

以前都不对,后面杂对

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齐红老师 解答 2024-03-21 15:26

差额你进入到营业外收支慢慢去调。

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你好这个没关系啊,你发生了什么业务?就做对应的凭证就可以了。没有什么特殊的。
2024-03-21
同学你好,应该延续外账期初数据
2020-09-19
你好,做无票收入处理 借银行存款 贷主营业务收入 销项税额
2021-02-10
同学您好,那您正常做就可以,内账的包括了外帐的,还有没有记入外帐的部分的
2022-03-17
同学你好 先盘点所有科目的期初数 然后建账
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