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老师好,公司一直只做外账,现在公司想把内账也做,但如果建账用外账期初数,外账的原材料和存货数量和金额期初数都同真实的仓库数量不一样的,这种情况该怎么处理比较好?

2022-11-22 12:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-11-22 12:35

同学你好 内账外账分开就可以了

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快账用户6418 追问 2022-11-22 12:39

公司经营已经好多年,一直只做外账,现在想另做一个内账,期初数怎么拿?

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齐红老师 解答 2022-11-22 12:46

同学你好 期初数盘点所有的实际数据

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快账用户6418 追问 2022-11-22 12:51

是不是我重新盘点,固定资产,存货,收集应收应付期末余额,自己建账这样处理比较好?

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齐红老师 解答 2022-11-22 12:56

对的 按照实际的来建账

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同学你好 内账外账分开就可以了
2022-11-22
同学你好 如果准备规范,没有发票的可以入账,年底汇算清缴时调增就可以。以后再购买货物时一定要取得发票。这样以后就顺畅了。
2022-08-12
同学,你好,你是用金蝶的进销存模块管理库存商品对吧。 你根据你盘点好的数据,录入库存,这个数据作为你期初建账的期初库存数。 如果发现前期有数据会影响到库存,你可以做销售出库单进行调整, 比如,盘点数是100,因为前期发生的销售出库还没有结转成本20 这个时候,你就要做一个调整的单据,做采购入库单,增加20进来,这样,结转成本20出去,没有影响到你的期初盘点数100
2021-07-28
您好。70w也不是小数目,确认下,您这边目前还是只负责内账是吗?
2021-09-23
你好;  你内账的数据 正常是不会与外账一致的; 如果你都与外账都一致了。 那就没有必要做内账的  ; 都以外账数据来做账即可 ;    
2022-12-08
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