纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。
老师,要是过了汇算清缴的话,计入管理费用的需要调增,那么账务处理上怎么调整呢,怎么做会计凭证呢,什么时候做呢
老师 如果我有个进项是培训费的话 是不是汇算清缴的时候这块需要调增
管理费用—福利费,这个科目汇算清缴的时候需要调减或调增吗
老师,22年50万费用如果通过以前年度损益调整的话,这50万需要在22年度汇算清缴的时候需要做哪些调整?
老板的工资可以作为管理费用扣除吗?做汇算清缴的时候需要调整吗
老师在手机开始的发票开票人,是空的怎么添加上。
这张通行费可以抵扣吗
老师,我公司设了一个充电桩,现在充电桩产生营收1265.85元,其中实收1226.09,合同服务费39.76,平台技术服务费开票金额31.61元,还有8.15是平台给商户的折扣,那我会计怎么处理?
老师你好,请问预申报预缴土地增值税及增值税和附加税印花税怎么做分录?(发票是次月开具)
鸡铺卖鸡肉,自己养殖的,库存怎么做账
请问工程项目取得的进项发票印花税申报是买卖合同里面缴纳吗
老师双节快乐!这个业务为何不可以合并为一条分录?
老师,一般纳税人。可以开普票吗?可以开几个点的普票?
我公司收到房租20万,要不要申报租金合同印花税呢?
老师你好,请问未开票先预申报缴纳增值税及附加税怎么做分录?
张载金额是计提数,税收金额是实际发放数字是吧!
你好,你调整的是工资吗?
嗯,22年的一笔工资计提了,一直没有发放,23年资产负债表一直有应付职工薪酬的期末余额,会计说把这个纳税调增,
哦,职工薪酬明细表,这个里面税收金额不要填写。多少没有支付出去,少填写多少。
如果计算出应交税费的话,需要做会计分录吗?
借利润分配,未分配利润待应交税费,企业所得税。
凭证做到24年的吗?
是的,对的,是这么做的。
怎么知道上面的会计分录金额啊,
你好,调增之后的利润乘以税率减之前季度预缴。
目前公司没有交过所得税,一直是亏损状态,系统会自动计算出那个金额吗?
你好,调增之后有盈利的才需要交税,它是系统会自动算出来的。
没利润的话还用做上面您说的那笔分录吗?
没有利润,不需要交就不要做了。