你好1.计提工资 借:管理费用(或其他成本费用科目),贷:应付职工薪酬-工资 2.发放工资 借:应付职工薪酬-工资,贷:银行存款 应交税费-个人所得税 缴纳个税 借:应交税费-个人所得税,贷:银行存款

老师,计提工资,代扣代缴个人所得税的会计分录以及年终奖计提,代扣代缴个人所得税的会计分录
工资未按月及时发放,在代扣个税时如何做会计分录?
公司代扣代扣个税,计提和发放工资的分录怎么写?
计提工资,社保,个人所得税以及缴纳社保,个人所得税以及发放工资的会计分录
发放工资232000元,代扣个人所得税545.72元,会计分录及其凭证
补税在2023年调整费用,税费加上滞纳金需要130万,需要调整多少费用
郭老师,有预收款,按期按次扣费的,增值税怎么交
老师,请问,25年汇算清缴,25年社保费只缴纳到10月份,11-12月份欠缴了,在2026年缴纳了,这样的话职工薪酬支出及纳税调整明细表,社保费金额要怎么样填呢,
老师,请问基本户变更了,我要到电子税务变更吗?如何操作?
郭老师,原材料卖废品的需要交增值税吗
老师,那个多栏明细账簿只是针对损益类的费用,是吗?
想问一下,本年利润是登在多栏明细账簿还是三栏明细账簿啊?
老师,付款金额15064元,收到专票是15064.8元,做账时能按15064.8做?
老师,今年收到退回往年的工会经费,冲减工会经费还是做营业外收入吗
收到异常发票的当月要进项税额转出吗