借应付职工薪酬、工资、 贷应交税费、个税、 银行存款。

工资未按月及时发放,在代扣个税时如何做会计分录?
如果工资没有计提的情况下,请问发工资的时候如何做账?和银行扣社保及扣税费如何做账?(当月放上个月的工资,请写下具体分录,谢谢老师)
你好老师:我这个月月头先代发三人工资工资代扣个税时扣少了钱,三个人总共扣少了78.5元,我现在把其他人的工资要发放,我现在这个会计分录要如何做?把这笔78.5元调回来了?
计提工资时,其中有代扣工会经费,该如何做分录
计提个税分录,以及发放工资时代扣个税分录
公司的注册资本拿出来用了,那么在工商年报中股东注册资本是认缴的还是实缴的
老师,关联企业借款,比如借了1000w约定无息的话,如果贷款企业收入和资金不高,会有什么税务风险吗
请问老师,25年银行支付40万租金,已经入了成本,26年在汇算清缴之前这个发票补进来了,但是补的是专票353982.3+46017.7,请问这个分录该怎么做?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
小微企业残保金政策,具体内容,是2-3人不用交残保金是吗
老师,最近收到了税务局发了信息要补社保,这怎么办,如实补吗?
某企业2024年6月购进设备一台,该设备的入账价值为100万元,预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。
老师,没有设备验收单,只有发票和购销合同,4月份已做了固定资产,那么到5月份能计提折旧吗
老师,我刚接手了一家公司,在抖店注册了,我不知道怎么查找数据,每个月的销售额,明细这些都不会,老师有这种企业的工作实操吗?
发放的当月做就可以,当没有发放,不用算。
那每个月不是都需要在个税系统里申报工资嘛,申报工资会产生个税,那么如果没有及时发工资,这个预扣的个税怎么处理呢?
啊,没有发放的不用申报个税。
发放的次月才申报个税的。
那每个月系统里计提的工资里面产生个税了怎么处理?
你好,那你零申报就可以的,你们只要在年底12月份发下去,按月申报和按年申报都是一样交税。
你几个意思
哪里不满意 还是怎么了 回复的有问题吗