同学您好! 生产企业本月进项仅够抵扣内销,无退税进项,出口已申报免税,则无需再进行退税申报。但电子口岸的关单仍需处理,以确保出口数据的准确性和合规性。处理关单时,请按照相关规定和流程操作,确保及时完成相关手续,避免潜在风险。

我想问下出口企业不申请退税进项要认证吗 认证进项是不是我们平时认证发票一样呢,还要在申报月份做进项转出免抵退税不得抵扣进项税额那里转出,出口免退税要认真进项吗
老师,请教一下,我们是外贸出口企业,后面需要做出口退税,目前出口报关单还没有入账。我接下来工作流程是不是这样子1.出口报关单账面做出口免税收入,电子税务局做免税申报。2.对出口货物进口产品,每一笔找出来,做退税认证。3.电子税务局做免抵退税一个备案,等待审批请问是这个步骤吗
老师,我想问下生产型出口企业,有一笔出口,税局不同意退税,需要我们退税转免税,那我们开出去的销项发票的税率怎么选择?进项发票收到后又该怎么处理?出口退税系统还未进行申报退税。
生产型出口企业,大部分内销,小部分外销,现在没有多余的进项形成留抵,后期也不会有进项有多,22年的报关单现在需要做免抵退申报吗,还是不管它,22年当期报关出口有做增值税申报的
老师,请问下,生产企业出口退税,进项全部用于内销,出口部分能做免税吗?因为申请退税没有进项需要缴纳附加税?要怎么做呢?
劳务外包合同交印花税吗?
老师您好,请问一下,对公短信服务费和结算卡年费,计入办公费还是财务费用-手续费合适
老师,那个初级经济法里面讲的那个档案馆,是个啥?我现实里上班,怎么没有见过?
老师好,小规模贷款公司账务税务有哪些注意情况,即将面试一家贷款小公司 两外,贷款公司的利息收入计入的科目是主营业务收入科目么,为什么有的是计入的利息收入。 谢谢
老师,去年12月份计提工资和年终奖,但今年才发放,请问企税那里实际支付职工的应付职工薪酬需要把这12月份的工资和年终奖加进来否
老师,公对私打款是不是很敏感?公司经常公对私付税点这样会有什么风险?该如何避免这种风险?
老师,商贸出口企业,货报关了,老外把运费打给了我们,这笔运费要视同内销交增值税吗?
建筑业,一般纳税人,有好多小项目,也开了好多外经证,想问一下,外经证现在是自动报验,那什么时候需要填外经证的反馈表?这么多的外径证要怎么管理才好?
老师,请问明天是申报最后一天吧
甲公司收到乙公司发票,25万专票,乙公司未到甲公司报销,此发票甲公司可以进项抵扣吗?老师谁会
关单需要怎么处理?
关单处理涉及多个环节。首先,确保所有出口货物的相关信息准确无误地录入电子口岸系统。其次,按照海关要求,提交必要的单证和资料以供审核。最后,及时跟进关单状态,确保顺利放行。处理过程中需严格遵守海关规定,确保合规操作,以免产生不必要的风险和延误。
假如我本月出口退税额是30000,但是我进项只有20000可以退,剩下10000应该不用交增值税,这10000增值税需要按内销交附加税吗?
如果本月出口退税额为30000,但进项只有20000可退,那么剩余的10000元不能获得退税。对于这10000元,通常情况下无需缴纳增值税,但附加税的计征并非完全基于增值税,而是根据税法规定的其他因素。因此,这10000元是否需按内销交附加税,还需依据具体税法规定判断
我是在实操培训里看到这个附加税凭证,就是没退税的那部分税额计提的附加税,所以我才问老师确认一下
学员您好,是的,对的
这是出口退税的凭证,没退的部分放在应交税费—应交增值税—出口退税
你好,可以的, 没问题