借应收账款、贷、银行存款。
老师 我们公司收取别人的房屋押金是 借:银行存款 贷:其他应收款 那要是客户违约了 我们押金不退 变为实际收入了 这个分录要怎么做
2020年度做的借:银行存款9010 贷:其他应收款-装修押金9000 贷:其他应付款个人往来10 ,写在一起了,我现在需要把其他应付款部分调整营业外收入,分录该怎么写
有一张2019年的押金,因为一些原因不能退押金了,也不给开发票,当时写的是借其他应付款押金贷银行,现在这比钱好几年了,账务要怎么处理?
老师,20年银行收款7000(其中3000元的押金,4000已开票),当时做的凭证,借:银行存款7000贷:应收账款5000,库存现金2000。今年这笔押金3000要退回客户,现在这笔凭证要怎么做怎么调整?
你好老师,我上个月付了一笔水电物管装修押金,当时记了,借管理费用物业费,其他应收款水电押金、装修押金,借银行存款,现在我们公司不装修了,物业装这笔钱退回给我们,我现在要如何做这个分录?
不动产租赁,开发票的时候是否可以开成生活服务*经营性租赁业务,他俩税率不一样
老师好,出差期间发生的车票,快递票,打车票,住宿票,和餐票是不是都可以计入销售费用差旅费呀?
今天才发现,公司一般户上个月扣了几笔手续费,没有看见,一共扣了50几块,这个做账做到六月可以吗
请问老师:这句话啥意思?
固定资产报废,对税务有什么影响?
老师,公司涉及到外经证需要预缴的申报税务,有单独的申报表吗,在哪个模块可以查到
老师有没有临时工处理的账务处理流程,还有个税应该怎么报
企业购买麻将桌用于招待如何账务处理
对方开专票,员工买的东西,先垫付,在给员工报销,怎么走账
汇算清缴里面列的企业薪酬是指员工工资全年还是要包括奖金一起